借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入-補(bǔ)助收入
請(qǐng)問老師:資金運(yùn)動(dòng)有三個(gè)環(huán)節(jié),投入,運(yùn)用,退出,資金投入有股東給投的,還有就是去借的,然后運(yùn)動(dòng)環(huán)節(jié)就是用資金買了料,生產(chǎn)成產(chǎn)品等等,其實(shí)料,產(chǎn)品也是資產(chǎn),只是錢變成了料,產(chǎn)品,只是錢的表現(xiàn)形式改變了而已,然后掙到了錢就交稅,給孤獨(dú)分紅啊,錢就流出企業(yè)了,這就是資金的運(yùn)動(dòng),無非就是錢進(jìn)來,錢出去。然后老師我認(rèn)為因?yàn)槲覀儠?huì)計(jì)干的這個(gè)活兒就是要把這個(gè)過程給他記錄清楚了,把錢的來龍去脈給記清楚了,比如資金投入這個(gè)環(huán)節(jié),我就得記清楚了,錢進(jìn)來了,那為何進(jìn)來了?怎么進(jìn)來了?可能是股東投的,也可能是借的,這樣就把賬給記全面了,所以為了記清楚來龍去脈,就把這個(gè)過程分為了六大會(huì)計(jì)要素,會(huì)有這種各樣的資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,,收入,費(fèi)用,利潤(rùn),這六要素其實(shí)就是根據(jù)資金運(yùn)動(dòng)來的,然后每一種資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益,收入,費(fèi)用,利潤(rùn)都給他起個(gè)名字,也就是在會(huì)計(jì)上叫什么,這就叫會(huì)計(jì)科目,便于記賬,最后用復(fù)式記賬法就把這個(gè)資金的來龍去脈給記清楚了,可以這樣理解嗎老師
你好老師,我們是一家民營(yíng)非企業(yè),濟(jì)南市殘疾人福利基金會(huì)給我們打了一筆錢,5785元,我看著賬上這筆錢匯入后就只是給員工發(fā)工資了,我應(yīng)該把這5785元計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目?是政府補(bǔ)助收入科目嗎?還是啥會(huì)計(jì)科目?
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關(guān)增值稅問題請(qǐng)教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個(gè)月控制稅負(fù)率2-3%左右,來確定主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般計(jì)稅。 老師我之前在房產(chǎn)不了解,建筑行業(yè)這塊,咨詢另一個(gè)公司,他們說分包方給了發(fā)票就入成本,有的時(shí)候這個(gè)月不用交稅,進(jìn)項(xiàng)多,就留底,等到那個(gè)月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個(gè)月均衡著來,我要不稅務(wù)局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實(shí)際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時(shí)候,按照新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個(gè)月需要認(rèn)證?。窟€是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就入賬認(rèn)證,然后留底???那個(gè)不知道聽誰的,寫個(gè)公司新的,我也沒有注意了,不太會(huì)弄? 老師這方面的實(shí)操嗎?我看好幾個(gè)實(shí)操您給我推薦下!那個(gè)際用的到的! 建筑行業(yè)控制稅負(fù)率嗎? 老師!如果預(yù)收了一筆建設(shè)單位給的款,用不用預(yù)交稅金?。∪绻挥迷趺慈胭~,如果用的話,稅務(wù)申報(bào)我填到什么哪個(gè)位置啊? 就是先預(yù)付給一部分,我們建筑方如果開票給建設(shè)單位?
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請(qǐng)問對(duì)不對(duì)。感謝!
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對(duì)方也答應(yīng)可以開物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅兀俏覒?yīng)該如何做賬,我需要每一步的會(huì)計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
2022年7月1日,甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20%有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20%有表決權(quán)股份后,派出一名代表作為丙公司董事會(huì)成員,參與丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)決策。股份發(fā)行日,甲公司每股股票的市場(chǎng)價(jià)格為2.5元,發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬元;丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13 000萬元,賬面價(jià)值為12 000萬元,其差額為丙公司一項(xiàng)無形資產(chǎn)評(píng)估增值所引起。該無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按直線法攤銷。2022年度,丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為1 200萬元,其中,1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)500萬元;無其他所有者權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素,請(qǐng)編制完整分錄
老師,預(yù)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款 應(yīng)付借方余額代表已付款未回票 貸方余額代表已回票未付款對(duì)嗎
老師員工個(gè)稅信息采集報(bào)送時(shí)提示該員工在個(gè)稅系統(tǒng)已有相通身份證號(hào)名字不一致
老師 24年按服務(wù)合同入賬 管理費(fèi)服務(wù)費(fèi) 6w 其中已付4w 收到發(fā)票4w 2w尾款未付未收到 發(fā)票。 當(dāng)時(shí)按合同入賬了 借記 管費(fèi)6w 貸記 銀存4w 應(yīng)付2w 今年5月收到2w發(fā)票 同時(shí)已支付。 匯算清繳需要做什么調(diào)整嗎
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)出租未銷售商鋪取得的租金收入,請(qǐng)問在增值稅一般申報(bào)表怎么填寫?
老師,三千萬的項(xiàng)目,用一個(gè)小規(guī)模公司簽合同可行嗎?到時(shí)候開票超過500萬要升一般納稅人怎么辦?不想成一般納稅人
老師你好!企業(yè)是畜牧養(yǎng)殖也,2024年度收到政府補(bǔ)助200萬用于購買糞便處理設(shè)備,2024年盈利16萬,16萬免企業(yè)所得稅,政府給的200是否需要交企業(yè)所得稅呢
你好老師 怎么全部都變成船舶維修了? 如何修改 我想刪除管理費(fèi)用 船舶維修這個(gè),,從設(shè)置里面刪除,顯示要清空憑證
老師,小規(guī)模納稅人一次性開普票40萬稅率3%,申報(bào)納稅是按1%交稅還是3%交稅?
老師,您好!現(xiàn)在小規(guī)模納稅人開票稅率還是1%嗎?印刷品的,我在開票系統(tǒng)是3%
老師 民營(yíng)非企業(yè)我看著沒你說的那個(gè)營(yíng)業(yè)外收入呢
老師你看看
同學(xué),您好,有其他業(yè)務(wù)收入嗎?
有其他收入
同學(xué),您好,那就先放到其他收入里
老師,之前會(huì)計(jì)入的賬買稅盤的錢數(shù)寫錯(cuò)了,實(shí)際付了440,但其他應(yīng)收款480 我怎么處理
老師,之前會(huì)計(jì)入的賬買稅盤的錢數(shù)寫錯(cuò)了,實(shí)際付了440,但其他應(yīng)收款480 我怎么處理
就這個(gè)憑證上的分錄,負(fù)數(shù)把多出來的40沖平了。