你好? ? ? 如果是合并來做的話。? ? 那么就是相加來處理的;但是為什么公司之間還是合并來報數(shù)據(jù)的??

老師,1.公司上海集團是總部。給天津兩家公司打投資款。天津公司收到錢后給全國其它幾個公司打投資款。現(xiàn)在做合并報表,沒有上海集團的。只有天津和其它城市公司的一起做合并報表對嗎?還是必須要把上海集團總部也加進來?2.如果天津公司和全國其它城市公司沒有投資款往來。都是由上海集團公司給給投資款。那除了上海集團公司,其余公司做個合并報表可以嗎?
老師。一個做醫(yī)療器械版塊的三家公司,和做養(yǎng)老護理的三家公司。現(xiàn)在做貸款需要合并數(shù)據(jù)。是直接把報表各個科目的數(shù)相加就可以么?沒有往來。還是只加上收入和成本?
老師,請問一下我們自己買了一家酒類銷售公司,之前這家公司是1人股東,現(xiàn)在變成了另外的兩位股東,相當于是所有的東西都變更了,那么現(xiàn)在這家公司由我們接收后,這家公司之前的財務只給我當年的財務報表還有科目余額表,其他的什么都沒交接,現(xiàn)在我應該怎么做帳報稅呢,她給我的報表都還有很多數(shù)據(jù),往來賬以及現(xiàn)金存款銀行存款,這些數(shù)據(jù)我要延續(xù)之前的做嗎?可是我們現(xiàn)在賬戶上是沒有金額的,并且其中一個銀行賬戶都已經(jīng)銷戶了。
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師,我們公司是由兩家公司合資,現(xiàn)在有個問題,12月給報表的時候其中一家當月月底就要,比較急,當時又因在是新公司,沒人上班,資產(chǎn)負債表只填了實收資本就給其中一家公司了,在1月正式有員工入職了發(fā)現(xiàn)還有利息和印花稅,就做到12月去了,結(jié)果變成數(shù)據(jù)不一樣的兩份報表了,這該怎么辦
之前的會計的賬務一直都沒有計提工資,發(fā)放直接計入管理費用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務讓我補繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務處理怎么做,稅務申報怎么更改
勞務報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負債表,其他應付800,未分配利潤負數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應該什么時候確認收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當年應繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務報酬(不適用累計預扣法)?
一個單體版塊的數(shù)太少了 所以想合在一起給對方的數(shù)好看一些。那就全部直接相加,如果正常做合并報表有往來,是從期末余額減還是當月數(shù)減呢?
你好 ;? ?看你們期末數(shù)據(jù)來寫就行了。 看期末來合并??
兩個大版塊數(shù)據(jù)直接加,但是單體版塊幾個公司有往來,資產(chǎn)負債表、利潤表往來從期末數(shù)和本年累計調(diào),那年初數(shù)和當月數(shù)不用調(diào)往來直接加本月和年初列么?
?你好 ;? 是的 。? 你就直接期末數(shù)據(jù)相加填寫期末的 欄次去 ;? 至于 負債表的話年初的金額要 年初金額相加來報? ?
剛看公司健有往來和投資款的話是否就在相應科目減去往來金額就可以了?年初和利潤表的當月數(shù)不調(diào)整直接加,期末和本年累計數(shù)要減去往來的數(shù)么
?你好 ;? ? ?你為什么要減去往來金額 。? ? ?你是不想體現(xiàn)負債類科目嗎? ?
養(yǎng)老版塊有一個母公司和下面三個全資子公司,相互間有注資和日常的往來撥款,這個做合并報表的時候是需要先相加再再本年累計數(shù)中減去相互往來的數(shù)據(jù)么?
把公司之間往來科目有余額的數(shù)相互減去再相加么
?你好 ;? ? ? ? 可以抵減后在相加 。? 如果你整體來? ? 做一個合并報表的話? ?
抵減就是減本年列 本月和年初列不需要做調(diào)整么
?你好 。? 年初的話 應該是上年12月末的數(shù)據(jù)來填寫的。 你應該是所有公司的期末上年余額來 合計報的;? ?
年初用去年年末的數(shù) 像利潤表是當月和本年累計數(shù),當月數(shù)是否不需要調(diào)整直接相加?
?你好 ; 如果你 是? 要做? ?母子公司的合并報表的; 這個最好是重新提問? 問問其他老師 ;? 我一開始以為你們只是 做一般企業(yè)的編制;? 對 母子合并報告不太熟悉 ;等下怕回復錯誤了 ;非常抱歉 ;? ??