一張發(fā)票和一個銀行回單,這是屬于兩張。
老師,請教個問題,就是季度報稅的時候我從稅控設備打印出的發(fā)票統(tǒng)計表需要附在當期的憑證資料里嗎,跟憑證一起裝訂上?還有那個銀行對賬單,要不要一塊附在憑證后面裝訂?
您好老師,有個很簡單的問題,公司沒有使用網(wǎng)銀只有回單卡,每次都是使用現(xiàn)金支票取工資或平時報銷款項,也就一個月一兩次,像這種每次取現(xiàn)金發(fā)工資,按正常業(yè)務是應該計入庫存現(xiàn)金但是我直接記銀行存款,還有打印回單時取現(xiàn)的都有回單,我是用支票頭做原始憑證還是用回單
老師你好,之前的五險付款都是員工寫一個付款申請單支付給對應的社保局,那從11月起,由稅務局直接代扣代收,直接繳納,銀行回單上有寫明工傷、養(yǎng)老、醫(yī)療保險各扣了多少。這個時候,會計直接根據(jù)銀行回單跟稅務局代扣的那張做憑證吧?還需要寫個付款申請單不?
老師您好,請問針對這個題,做手工帳的時候記賬憑證上那個附件應該寫幾張呀,有專用發(fā)票還有銀行回執(zhí)單的時候
老師,您好!我們公司有幾張加油票(有上年的和今年前幾個月員工已報銷的)今天發(fā)現(xiàn)加油票的稅號有誤,對方愿意沖紅,但是不愿意發(fā)沖紅發(fā)票給我們,那我們做原始憑證的時候還需要附上沖紅發(fā)票做原始憑證嗎?賬務上需要怎么處理?
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預付賬款,
好的,老師
記手工帳的時候,應交稅費銷項明細科目那一欄要如何寫呢?直接寫應交增值稅(銷)嗎
你好是的是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
如果一筆業(yè)務一張憑證寫不完,需要兩張的話,那個多少號前面是不是大概以這種形式表達呀
對的是的,是這么寫的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。
老師,再問您一下,對于應交稅費記賬憑證上明細科目那一欄的填寫方法 應交增值稅-銷項稅額 應交增值稅(銷) 這兩種寫法都對嗎,還是第一種更規(guī)范呀
我們記賬憑證是這一種類型的
你好 第一種是規(guī)范的
好嘞^ω^,非常感謝
不用客氣,工作愉快。