你好,對(duì)的,主表28行需要填寫
老師,我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元,城建稅教育費(fèi)附加稅合計(jì)880.73元,企業(yè)所得稅733.94元,個(gè)稅3669.72元,1.但是我7月份都沒(méi)有入賬,只是在申報(bào)所得稅、增值稅申報(bào)時(shí)把預(yù)繳稅款填進(jìn)去了沒(méi)有做憑證啊!這個(gè)月補(bǔ)做憑證可以嗎?2.上個(gè)月因?yàn)槲抑坝辛舻侄惪钏晕以鲋刀惿掀跊](méi)有抵減預(yù)繳,如果這個(gè)月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來(lái)?3.比如我這個(gè)月增值稅為0了或者有留抵了,那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師?請(qǐng)指教問(wèn)題比較都?。≈x謝
老師,公司一個(gè)異地項(xiàng)目預(yù)交增值稅款3669.72,之前是其他項(xiàng)目預(yù)交的還沒(méi)有遞減增值稅4954.82,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)有留抵,您看下附表四填寫正確嗎?主表28行需要填寫這次預(yù)交的3669.72嗎
老師您好我是建筑行業(yè),本期外地項(xiàng)目預(yù)交了稅款,但本期增值稅有留底不用繳納增值稅,那么增值稅申報(bào)表中表四需要填寫預(yù)繳的稅款嗎?,主表28列—分次預(yù)繳稅額是否應(yīng)該有數(shù)據(jù),如果有數(shù)據(jù)就會(huì)提現(xiàn)本期應(yīng)納稅額為負(fù)數(shù),無(wú)法保存申報(bào)
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報(bào)增值稅時(shí)是不是沒(méi)法抵扣?要等下個(gè)月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個(gè)月開(kāi)了一張異地項(xiàng)目的發(fā)票,這個(gè)月才申報(bào)繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時(shí),申報(bào)表里沒(méi)有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報(bào)?
建筑行業(yè),在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款; 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了,在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí),在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò),提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)!我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額?
其他公司入股設(shè)備之前沒(méi)有入賬,現(xiàn)在需要分紅該如何處理
進(jìn)項(xiàng)普票要做賬么,還有未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
您好金蝶k3系統(tǒng)不小心把調(diào)撥單刪除了怎么恢復(fù)是麗晶系統(tǒng)上傳過(guò)來(lái)的
郭老師5月份買了一批物資給受益對(duì)象的,那時(shí)候做業(yè)務(wù)活動(dòng)成本,購(gòu)買活動(dòng)物質(zhì),貸應(yīng)付賬款,然后物資是78月才開(kāi)始發(fā)的那我怎么做賬呢
就是我們公司沒(méi)有行政然后 有個(gè)人幫領(lǐng)導(dǎo)買了機(jī)票 可以對(duì)公給他報(bào)銷嗎
服務(wù)合同約定分三年支付服務(wù)費(fèi),但未規(guī)定每年什么時(shí)候支付服務(wù)費(fèi),在未收到本年服務(wù)費(fèi)的,且服務(wù)是持續(xù)的沒(méi)有完成時(shí)點(diǎn)說(shuō)法的,公司應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)未開(kāi)票收入,統(tǒng)一在月末申報(bào)嗎
也沒(méi)高新技術(shù)企業(yè)的會(huì)計(jì)老師,高新技術(shù)企業(yè)同時(shí)是小型微利企業(yè),必須填a104000期間費(fèi)用明細(xì)表嗎
我公司供貨廠家被立案調(diào)查了,稅局通知我司配合調(diào)查發(fā)票問(wèn)題,18年的發(fā)票,我是今年接手的這家財(cái)務(wù),沒(méi)找到這家的采購(gòu)合同,有發(fā)票,銀行流水,這會(huì)被定義為虛開(kāi)嗎?物流信息需要提供什么資料?這種問(wèn)題怎么處理?
老師,支付保證金現(xiàn)金流量是支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金,嗎退回保證金的現(xiàn)金流量是什么啊
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入347376.99,稅額45159.01,私企一般納稅人,所得稅要交多少?
謝謝老師,每個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳的增值稅只能抵減同一個(gè)項(xiàng)目的是嗎?是不是不能混著抵減?
主表28行填寫本月預(yù)繳的增值稅,附加稅申報(bào)表增值稅額顯示是預(yù)繳增值稅的負(fù)數(shù),金額是一樣的?
是的,不能混抵的。你主表應(yīng)納稅額是多少
主表不用交稅,進(jìn)項(xiàng)夠抵的
那你附加稅計(jì)稅依據(jù)就是主表應(yīng)納稅額