你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 其他應(yīng)付款
請(qǐng)問老板微信轉(zhuǎn)賬支付的貨款、員工福利等等,然后又向公司報(bào)銷,賬務(wù)處理怎么做?
老師好,收到甲方工程款已開稅票,甲方直接代付工人工資,還有部分轉(zhuǎn)給工人賬戶然后工人又退回公司財(cái)務(wù)個(gè)人微信里面,財(cái)務(wù)個(gè)人微信有的提現(xiàn)轉(zhuǎn)入公戶,有的是直接微信支付了,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老板一直用自己的私人賬戶付貨款或者日常經(jīng)營(yíng)支出,請(qǐng)問這種內(nèi)賬要怎么處理,是要求她寫報(bào)銷單報(bào)銷,然后從公賬轉(zhuǎn)回給她還是怎么樣
老師請(qǐng)問,我從公賬上轉(zhuǎn)到我卡里1000,然后老板微信上轉(zhuǎn)給我9000,我又把這1萬塊從微信上轉(zhuǎn)給對(duì)方,這是勞務(wù)分包款哈,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄賬務(wù)處理呢
老師公司以員工個(gè)人名義買車首付及每個(gè)月月供等所有費(fèi)用都是員工個(gè)人支付然后從公司報(bào)銷怎么做賬務(wù)處理呢
(1-1%)^4–1計(jì)算方法步驟
公司和主播簽訂直播合同,每個(gè)月支付主播相應(yīng)的保底收益,這部分會(huì)計(jì)如何入賬,入賬原始憑證需要什么
老師好 收到4萬租賃費(fèi) 但因?yàn)榘l(fā)票額度不夠 只開了3.3萬的發(fā)票 我想問下 這個(gè)應(yīng)該怎么入賬
老師,現(xiàn)在小規(guī)模開專票是幾個(gè)點(diǎn)啊?
您好老師,我公司老板的丈夫也開了一家公司,也是法定代表人,這兩個(gè)公司今年經(jīng)常來回倒騰錢,這個(gè)怎樣去做賬呢? 他們是關(guān)聯(lián)企業(yè)嗎?如果是關(guān)聯(lián)企業(yè)做借款可以嗎?
老師好,一般貿(mào)易,出口商品按照內(nèi)貿(mào)增稅,賬務(wù)如何處理?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)(4521美元*匯率*13%)這樣計(jì)算應(yīng)收賬款>合同CIF價(jià)格(實(shí)際應(yīng)收4788美元)。是否可以這樣處理?借:應(yīng)收賬款(CIF,4788美元*匯率)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(FOB,4521美元*匯率)銷售費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn),267*匯率)銷項(xiàng)稅做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
老師,我企業(yè)幫員工交的職工醫(yī)療互助金,全部由公司承擔(dān)。這個(gè)怎么做賬?也是要按直接人工、管理費(fèi)、制造費(fèi)這些科目來做嗎?
老師這個(gè)票是不是不能稅前扣除?
你好老師,24年有實(shí)繳4000萬,賬里面沒做,做到25年行不
老師,你好,我單位是土石方工程,跟個(gè)人租了鏟車,個(gè)人代開發(fā)票承包經(jīng)營(yíng)鏟車工程的發(fā)票給我們,我要怎么做會(huì)計(jì)憑證
其他應(yīng)付款需要沖銷嗎?
其他應(yīng)付款以后需要沖銷
怎么沖銷?
借 其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老板微信支付的貨款又公司報(bào)銷計(jì)什么科目?
借成本或費(fèi)用 貸? 其他應(yīng)付款