同學你好 直接按照1%開就行了
小規(guī)模納稅人企業(yè),按現在優(yōu)惠政策,開票按1%,我可以不按1%,按3%開出去嗎?
老師針對小規(guī)模納稅人按1%的稅收優(yōu)惠可以開具專用發(fā)票嗎?還是得放棄優(yōu)惠按3%才能開具專票
小規(guī)模納稅人現在開增值稅發(fā)票優(yōu)惠是按3%減按1%對嗎
小規(guī)模納稅人開具3%增值稅稅率的發(fā)票,現在是減按1%還是仍然需要按3%繳納增值稅
老師,我們剛成立的企業(yè)是小規(guī)模納稅人,現在小規(guī)模是有優(yōu)惠按1%交增值稅,該怎么開票呢,稅率按1%還是3%開呢? 這個優(yōu)惠,申報時該怎么填報表呢
老師房地產開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認表錄入時單價和金額我應該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經抵扣,我看了原來的發(fā)票單價和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認單錄入時選含稅還是不含稅
辛苦圖片這個老師說下謝謝
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳在哪里可以做申報前檢測?我記得以前都有現在取消了嗎?
老師,開的家用冰箱專票是不能抵扣的吧?
工商年報更改聯(lián)絡員,顯示原聯(lián)絡員不正確,我核對多次了,要求填寫的地方都是正確的,為什么老是提示不正確呀,老師,怎么回事
你好老師,關于房產稅,是公司自有的交嗎?還有哪些情況要繳?
您好老師,我公司換財務軟件,錄入期初余額的時候總是不平,差應交稅費了,應交稅費-7931.3 應交增值稅-9552.47 進項-9700.68 銷項62.12 進項稅額轉出86.09,只要我輸入進項稅額轉出的期初余額就不平,差的數就是86.09,麻煩問一下老師是什么原因
老師,2024年的費用,發(fā)票開到2025年,在做2024年匯算清繳時,需要調整嗎?
國有葦場把土地包給別人種,取得的收入有企業(yè)所得稅減免政策嗎?政策具體是怎么寫的呢?