12個月,固定資產(chǎn)當(dāng)月增加當(dāng)月不提,1.1號轉(zhuǎn)公允模式后,公允模式下不提折舊
13、企業(yè)已有固定資產(chǎn)價值960萬元,已經(jīng)計提折舊320萬元,其中上月已經(jīng)提足折舊額仍繼續(xù)使用的60萬元,另一臺設(shè)備上月已經(jīng)達(dá)到預(yù)計可使用狀態(tài)尚未投入使用的20萬元,采用年限平均法計提折舊,月折舊率為1%,當(dāng)月計提的折舊額是 9萬元。 老師。你好,這個設(shè)備達(dá)到計可使用狀態(tài)尚未投入使用的20萬,是應(yīng)不該提折舊嗎,什么不從960減出來
某無形資產(chǎn)2019/6/20達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),入賬價值為1000萬,攤銷年限10年,2019/6/30的時候無形資產(chǎn)應(yīng)計提多少攤銷呢? 答案是1000/10×1/12,按一個月算的,我想問為什么不是用1000/10×10/360,按10天計提攤銷呢? 謝謝老師
老師您好,請問這個是18.12.31達(dá)到可用狀態(tài),后來是20.1.1號成本轉(zhuǎn)公允,計提折舊不是13個月嗎?也就是19年12個月和20年1個月,為什么題中說的是12個月。謝謝老師
您好老師,中級長投權(quán)益法下, 1投資時點(diǎn)在5月份有固定資產(chǎn)賬面和公允不一致,和投資一段時間以后在8月份內(nèi)部交易也是固定資產(chǎn)賬面和公允不一致,當(dāng)年形成利潤了,我就不知道這個折舊都是幾個月的,求解謝謝老師 2這個內(nèi)部交易是不是不用分順流還是逆流,謝謝老師
老師,公司購入一些資產(chǎn),2023年12月就入庫了,款也支付了,但是現(xiàn)在都還沒有領(lǐng)用,后期使用部門還不清楚,請問這個怎么入固定資產(chǎn),怎么折舊?達(dá)到使用狀態(tài)就要計提折舊的話,現(xiàn)在折舊怎么計提,入什么部門的費(fèi)用?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬啊?
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
那請問老師如果是1.31號轉(zhuǎn)公允算幾個月啊?謝謝老師
算13個月哦,一般題目嚴(yán)謹(jǐn)都會說1號的
都是1月份,月初月末就多一個月啊?考試的時候我怎么判斷???謝謝老師
題目一般會說1號轉(zhuǎn)為公允模式,就像半年會說7月1號這樣。題目一般都出的很嚴(yán)謹(jǐn),可以放心。
那老師匯總就是轉(zhuǎn)換的時候如果是1號就不算當(dāng)月,31號就算是不是,謝謝老師
是的,你可以這么理解