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老師第一問的分錄,為什么當(dāng)時(shí)不先做進(jìn)項(xiàng),然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢!而是都入當(dāng)期損益!

老師第一問的分錄,為什么當(dāng)時(shí)不先做進(jìn)項(xiàng),然后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢!而是都入當(dāng)期損益!
2021-09-12 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-09-12 17:52

你好,那樣賬面比較麻煩,這樣的話只要在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了。

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快賬用戶1990 追問 2021-09-12 17:53

那為什么第二筆就價(jià)稅分離!

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齊紅老師 解答 2021-09-12 17:53

你好,我這里看不到第二筆是哪只的哪一個(gè)。

頭像
快賬用戶1990 追問 2021-09-12 17:55

請老師查看!

請老師查看!
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齊紅老師 解答 2021-09-12 17:58

你好!發(fā)票認(rèn)證時(shí),他做了價(jià)稅分離,后期還是做了稅轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)入了商品的原值。

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你好,那樣賬面比較麻煩,這樣的話只要在申報(bào)表上做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出就可以了。
2021-09-12
進(jìn)項(xiàng)稅額不需要進(jìn)入以前年度損益
2022-02-16
你好!不是直接扣除的。
2022-05-31
你好,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)紅沖,然后你抵扣當(dāng)月的正數(shù)銷售額,你增值稅抵扣了,附加稅跟著抵扣,就不需要再繳納了,也不能單獨(dú)給你退了。
2023-01-10
您好!這個(gè)你現(xiàn)在借管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2022-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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