你好,學(xué)員,這個(gè)是資產(chǎn)的減值計(jì)提,稅法不允許扣除,所以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
老師這個(gè)科目是不是我畫框式的對(duì)應(yīng)的關(guān)系 啊? 借:遞延 所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè) 所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:遞延所得稅負(fù)債 這個(gè)是不是可以 這樣 來理解的?
老師,這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)是啥啊,我不理解,這里的60*25%
老師,這個(gè)罰息確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債?我理解的是遞延所得稅資產(chǎn)
老師,這個(gè)題,我不明白,為啥不直接用1600-550=1050再全遞延所得稅資產(chǎn)呢?為啥遞延所得稅資產(chǎn)是用1600乘以0.25?那550有啥用呀?
老師您好,第4問哪里遞延所得稅資產(chǎn)怎么理解啊?
老師好,公司業(yè)務(wù)人員參加公司相關(guān)產(chǎn)品,的市場(chǎng)研討會(huì)議,費(fèi)用應(yīng)該做到哪里?
老師.公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,公司未分配利潤(rùn)55490.47元,股東持股30%的個(gè)稅應(yīng)該繳納多少?
老師,關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來年度報(bào)告表,120企業(yè)集團(tuán)最終控股企業(yè)名稱,這個(gè)填啥啊
找一個(gè)熟悉稅務(wù)和社保的老師,問一下怎么加工資但是合理避免繳納社保
老師,建筑行業(yè)去年每個(gè)月都申報(bào)也計(jì)提了工資,然后今年收到回款想付工資,可以從網(wǎng)銀給他們一口氣付幾個(gè)月嗎?比如每個(gè)月4500,我可以一口氣付9-12月 ,18000的工資,備注工資嗎,這樣稅務(wù)局會(huì)認(rèn)這個(gè)成本嗎
公司是門窗企業(yè),給客戶安裝窗戶租了個(gè)吊車,這個(gè)吊車費(fèi)用要怎么走?簽合同,開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票?公司內(nèi)部職工代開發(fā)票可以走賬嗎?
老師,我們公司股東是一個(gè)公司性質(zhì)的并且持股100%,我們公司法人當(dāng)然是一個(gè)自然人。股東投資款是必須以我們持股100%的公司轉(zhuǎn)入吧?以我們法人名義轉(zhuǎn)入是不是不行?
2023年匯算清繳的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件,就調(diào)增了6250.2元。2024的無形資產(chǎn)—財(cái)務(wù)軟件的原值就直接減去了6250.2元。2024年累計(jì)攤銷確只有6250.2元。(2023累計(jì)攤銷6250.2沒有計(jì)提,2023年累計(jì)攤銷6250.2的對(duì)方科目是以前年度損益調(diào)整.2024年財(cái)務(wù)沖調(diào)整了憑證分錄)
員工工資應(yīng)發(fā)1000實(shí)際每月只發(fā)了500剩下年底再發(fā)怎么做賬
想問一下,不是股東能轉(zhuǎn)錢進(jìn)公戶做注資款嗎
意思是不是這60萬里面要繳納25%的稅,也就是15萬啊
你好,是的,你說的很對(duì)的
老師,為啥多交稅是資產(chǎn)啊
不是應(yīng)該是負(fù)債嗎
因?yàn)檫@遞延所得稅資產(chǎn)是站在未來角度的,減值損失未來發(fā)生可以稅前抵扣,也就是未來有好處,就是資產(chǎn)
啥意思 老師,未來怎么抵扣啊
未來實(shí)際發(fā)生減值了,可以稅前抵扣啊,學(xué)員
老師 如果沒有減值呢
這個(gè)60就是現(xiàn)在預(yù)提的減值啊,稅法不認(rèn)預(yù)提的啊,學(xué)員,你看一下那個(gè)所得稅章節(jié),對(duì)遞延講的很細(xì)
老師 是不是就是如果未來發(fā)生了減值,這個(gè)15 萬就可以抵扣稅了?