你好,你們要按照凈額法的,就是你們實(shí)際收到的收入的

老師您好,我公司在基本戶銀行辦理了一個(gè)收款碼,客戶掃碼付款會(huì)扣除一定的手續(xù)費(fèi),到賬之后的金額是已經(jīng)扣除了手續(xù)費(fèi)的金額,并且明細(xì)表也是直接顯示已經(jīng)扣除之后的金額,沒(méi)有顯示扣款多少,那我做賬是按照實(shí)際到賬金額計(jì)入主營(yíng)收入還是按照客戶實(shí)際付款金額作為收入呢?
老師,微信收款直接到對(duì)公賬戶,到賬金額是扣除手續(xù)費(fèi)金額,回單上備注有手續(xù)費(fèi)金額,這個(gè)入賬是按實(shí)際收款金額還是加手續(xù)費(fèi)金額,會(huì)計(jì)分錄怎樣寫(xiě)?
老師酒店會(huì)計(jì)做收入是按房費(fèi)收入做賬還是按實(shí)際到賬金額做賬?收入扣手續(xù)費(fèi)了還是實(shí)際到賬金額扣手續(xù)費(fèi)了?
#如果用另一個(gè)公司收取款,扣完手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬代收款公司賬戶,在委托代收的公司做賬的話,收款扣除的手續(xù)費(fèi)怎么做賬,因?yàn)楹痛湛罟緬熨~是扣完手續(xù)費(fèi)的實(shí)際銀行到賬金額
請(qǐng)問(wèn)老師個(gè)問(wèn)題,股東轉(zhuǎn)的投資款5萬(wàn),股東轉(zhuǎn)賬的時(shí)候扣了手續(xù)費(fèi)10元,公司實(shí)際收到的錢(qián)只有49990,我們做賬按5萬(wàn)入實(shí)收資本還是按49990實(shí)際收到的錢(qián)入?那十元做費(fèi)用嗎,手續(xù)費(fèi)
辦公桌入在哪里,固定資產(chǎn)還是費(fèi)用還是攤銷
你好,老師社保費(fèi)這個(gè)月不是有變動(dòng)嗎?那我從這個(gè)明細(xì)里面怎么能看出來(lái)這個(gè)浮動(dòng)的金額?
公司賬上是虧損的,股東和法人在公司都有借款,年底不還也要視同分紅嗎
老師,有一份合同,是我公司和個(gè)人簽的,對(duì)方?jīng)]有公司,可以用我們企業(yè)銀行匯給個(gè)人嗎?
本公司是做網(wǎng)絡(luò)游戲的,客戶充值購(gòu)買(mǎi)游戲幣,然后公司搞活動(dòng),贈(zèng)送游戲幣給客戶,贈(zèng)送形式很多,有充值滿送,有額外贈(zèng)送,完成任務(wù)贈(zèng)送,那么,贈(zèng)送部分的游戲幣需要繳納增值稅嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn),我公司是一家小規(guī)模的納稅人,現(xiàn)在做內(nèi)賬,10 月份繳納了增值稅,然后我 10 月份的時(shí)候就直接做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模稅額,貸:銀行存款,然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅金出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這正常嗎?
老師,想問(wèn)一下,我們是酒店行業(yè),有一批固定資產(chǎn)需要報(bào)廢,報(bào)廢的錢(qián)想沖減員工宿舍的租賃費(fèi),會(huì)計(jì)分錄如何處理?
公司很多零星的網(wǎng)購(gòu),開(kāi)票好麻煩,又什么好的方法不用開(kāi)這部分的票,但是能把費(fèi)用走掉,或者給予補(bǔ)貼可以嗎
老師,一般納稅人公司買(mǎi)手機(jī)送客戶,開(kāi)的專票可以抵扣嗎?
老師好,公司修改董事流程是什么?


如果2個(gè)老板分紅是按實(shí)際到賬金額分,還是按收入分?
這個(gè)要你們老板自行決定啊, 比如你說(shuō)兩個(gè)老板分紅一人一半,然后老板說(shuō),按照二八分賬,肯定不能聽(tīng)你的啊
老師,理解錯(cuò)了,是說(shuō)按做的收入分還是實(shí)際到賬金額也就是扣除手續(xù)費(fèi)之后分,
你好,要按照實(shí)際到賬扣除手續(xù)費(fèi)的。這個(gè)都是給人家的手續(xù)費(fèi),不是你們的收入的
好的,謝謝老師
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