你好 材料或者商品入庫了,沒有取得發(fā)票,需要暫估入賬 計提:工資,稅金,折舊等?
這里暫估的費用,一分不差呢?那如果不知道費用,也不知道稅的情況下怎么預估呢?預估的多了或者少了,怎么做呢?這個進項稅額調劑是個什么科目
老師,實際工作中,什么科目或者情況用暫估?什么科目或者情況用計提?
什么樣的情況或者費用需要計入長期待攤費用科目
你好,什么情況使用合同負債科目或者不用,用預收賬款
老師,什么情況發(fā)生的交通費用計入交通費,我們通常有的發(fā)生會計入招待費,業(yè)務宣傳費中,或者福利費,交通費什么情況用這個科目,還有餐費單獨計入的情況
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
那暫估或計提與實際數(shù)據(jù)的差異,什么時候做什么處理了?
你好 取得發(fā)票沖銷暫估入賬,然后根據(jù)發(fā)票做相應的分錄 計提與實際數(shù)據(jù)有差異,少計提了就補計提,多計提了就沖銷多計提?