還能退回來嗎?讓對(duì)方再原路返回。
AB兩個(gè)公司(同一個(gè)老板),A公司轉(zhuǎn)賬給B公司,應(yīng)該備注寫往來,寫成了勞務(wù)費(fèi),已經(jīng)從B公司賬上轉(zhuǎn)回這筆錢,這個(gè)有問題沒有,賬務(wù)處理又應(yīng)該怎么做
公戶轉(zhuǎn)賬給私人備注本來應(yīng)該填往來款,寫成了勞務(wù)費(fèi),怎么辦?已經(jīng)轉(zhuǎn)到對(duì)方賬戶上了
公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)貨款給對(duì)方轉(zhuǎn)了私人賬戶上了請(qǐng)問應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,如何登記
公司賬面上掛了個(gè)應(yīng)收賬款,后來對(duì)方轉(zhuǎn)給了老板私戶,怎么辦
就是公司對(duì)公賬戶給私人賬戶轉(zhuǎn)錢,轉(zhuǎn)重復(fù)了,轉(zhuǎn)了兩筆一樣的,對(duì)方退回公司賬戶的話應(yīng)該怎么備注這個(gè)款項(xiàng)來源呀。
計(jì)提6月工資,但是6月份申報(bào)的是5月份的發(fā)放4月份的,這個(gè)稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報(bào)關(guān)單和采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報(bào)我直接按未開票收入申報(bào)是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤(rùn)表中主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請(qǐng)問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請(qǐng)問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)等于利潤(rùn)表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
不能,對(duì)公司會(huì)有什么影響嗎?
如果做賬和銀行明細(xì)不符,會(huì)不會(huì)被查?對(duì)公司會(huì)有什么影響?
你好,主要是對(duì)個(gè)人有影響的,容易被認(rèn)為是他個(gè)人的收入。
實(shí)際這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的。
實(shí)際上沒有業(yè)務(wù),就是純匯款給他
那你們按你實(shí)際業(yè)務(wù)來做賬,如果是借款的話,他需要還回來的。
那現(xiàn)在是先按備注勞務(wù)費(fèi)做賬嗎?還是以借款做賬?
你好,以后能還錢給你的,借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
如果是短時(shí)間內(nèi)不能還的呢?
一直掛賬 是你企業(yè)的人嗎
就是我這里公司是他親戚作為法人的,但也是由他來掌管
老師,是因?yàn)槲野l(fā)生的這些錯(cuò)誤,我會(huì)不會(huì)承擔(dān)法律責(zé)任的?
沒有責(zé)任 這個(gè)不是多大的錯(cuò)誤 本來就是個(gè)她個(gè)人的不是嗎