可以的,沒有問題,可以。
如甲乙丙三人分別出資200萬、100萬、100萬成立商貿(mào)公司,后公司用流動(dòng)資金收回股東乙100萬股份。請教陳老師,賬務(wù)咋做,如只做 借實(shí)收資本一乙股東100萬 貸銀行存款100萬 那實(shí)收資本總額少100萬。
老師,教師節(jié)快樂,收到利息收入,財(cái)務(wù)軟件是借財(cái)務(wù)費(fèi)用-200貸銀行存款-200沒錯(cuò)吧,股東投資100萬直接借銀行存款貸實(shí)收資本100對嗎
老師,小規(guī)模,收到銀行利息,借:銀行存款100,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 100 利息收入理解是費(fèi)用減少嗎?
請問老師,銀行利息收入,用財(cái)務(wù)軟件做,分錄:借:銀行存款33,貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入33 結(jié)轉(zhuǎn):借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入33 貸:本年利潤 借:本年利潤 33 貸:本年利潤-未分配利潤33對嗎?老師
老師請問一下,收到銀行結(jié)息款,在快賬軟件入賬是,借銀行存款,貸財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用,可以抵減貸款利息支出費(fèi)用嗎
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級實(shí)務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計(jì)入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時(shí)客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報(bào)了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報(bào)稅沖抵?
老師這個(gè)股東在股東協(xié)議里沒有他,他這20萬對公賬過來辦資質(zhì)的沒有發(fā)票就有銀行回單,備注寫著投資款,這個(gè)怎么處理
你好,那不可以的,借銀行存款貸其他應(yīng)付款做這個(gè)。
老師他轉(zhuǎn)賬過來備注的投資款做對賬有影響嗎
沒影響的是針對項(xiàng)目的投資吧。
沒有主要就是辦資質(zhì)用的
那就是借款吧,還是他代替你股東?
老師實(shí)際上他是大股東,但協(xié)議里沒有他賬面也沒有他,這對公備注投資款20萬就是辦資質(zhì)就是沒有取得發(fā)票,所以很頭疼不知道如何下手
那就做不了實(shí)收資本。
那還是之前分錄借銀行存款貸其他應(yīng)付款對嗎,辛苦老師了
是的,是這么做的,不用客氣,工作愉快。