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公司有一筆租金24000 2020.6/1-2021.5/30 發(fā)票是2021年9月開的 在2020年未計(jì)提這些費(fèi)用 那再2021年做憑證 借方科目: 以前年度損益調(diào)整14000 管理費(fèi)10000( 因已過匯繳清繳時(shí)間不涉及所得稅費(fèi)用)?

2021-09-09 15:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-09 15:59

不是不涉及所得稅費(fèi)用,只是不直接調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶4034 追問 2021-09-09 16:01

那科目入賬對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-09 16:04

你上面科目入賬是對(duì)的

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快賬用戶4034 追問 2021-09-09 16:11

好的 謝謝老師 還問下 到月底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 那就是2020年這些費(fèi)用14000不能進(jìn)入費(fèi)用及少交所得稅了?

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齊紅老師 解答 2021-09-09 16:22

不能影響當(dāng)期的所得稅

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快賬用戶4034 追問 2021-09-09 16:24

那這些費(fèi)用還能抵減所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2021-09-09 16:26

能啊,借:遞延所得稅資產(chǎn)? 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4034 追問 2021-09-09 16:39

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-09-09 16:47

不客氣,祝你工作順利

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不是不涉及所得稅費(fèi)用,只是不直接調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)
2021-09-09
借:以前年度損益調(diào)整- 管理費(fèi)用14000 管理費(fèi)用 10000 貸:其他應(yīng)付款 24000
2021-09-09
你好,同學(xué)。 可以的,你現(xiàn)在調(diào)整后,匯算時(shí)可調(diào)減處理的
2020-04-01
你好,這個(gè)有扣除比例,按工資的2%。建議你還是用以前年度損益調(diào)整來做吧,別做當(dāng)期損益了。
2024-04-03
你好,建議選擇第二種,因?yàn)樗绊懩愕挚鬯枚?,它是按照工資的2%抵扣的。
2024-04-01
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