同學(xué)你好 這個可以暫估算的 匯算清繳之前來發(fā)票就行了

你好老師!我們有掛靠項目,收到張材料發(fā)票,這種材料是根據(jù)現(xiàn)場實際造型定規(guī)格型號,單價不固定,而被掛靠公司收發(fā)票根據(jù)合同來,發(fā)票根據(jù)合同來收票,發(fā)票名稱規(guī)格型號單位單價都要和合同對應(yīng),現(xiàn)在這種材料擬合同怎么擬呢?材料商問我,我不知道,請教下老師這種情況怎么處理
內(nèi)賬要不要錄入進(jìn)銷項稅金呢? 以應(yīng)付賬款應(yīng)收賬款舉例,1月有交易那么內(nèi)賬就要把金額錄入,但是這個時候可能發(fā)票還沒開,我們就不能提前知道他開的什么品名,多少稅金,不像外賬中,我們是收到發(fā)票才入的賬,可以根據(jù)發(fā)票確認(rèn)品名和稅金,我要怎么協(xié)調(diào)這個情況呢?
老師想請問下,我們是家餐飲公司,進(jìn)食材都是開的單據(jù)開不到發(fā)票的,那我們這個成本要怎么算呢!是按單據(jù)入進(jìn)去再到季末調(diào)出來,還是干脆就不入呢?就是明知道開不到發(fā)票的,像這種情況應(yīng)該怎么處理呢?
請問老師:我們是建筑公司,每個月都是按結(jié)算單收到發(fā)票付款,然后根據(jù)對方總包單位提供的金額開具發(fā)票收到工程款,這種情況下怎么確認(rèn)收入和成本呢?
老師好,由于我們存在虛開發(fā)票的情況,稅局查到后,整了兩百多萬的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,管理員就讓我們?nèi)ヮI(lǐng)那個 稅務(wù)通知回去,我們問需要怎么處理,管理員就說把事情告訴你老板,他也沒說怎么處理,開給我們進(jìn)項發(fā)票的公司,我們都聯(lián)系不上,現(xiàn)在不知道辦,請老師指條方向 老師,之前問題老師了,有滿意的回復(fù)了,現(xiàn)在想加問一下, 到現(xiàn)在我老板還沒處理得,那我很糾結(jié),今天需要申報增值稅嗎?我是等處理好再申報,還是,今天就報,一直不扣款呢?
我們掛靠別的單位 我們分包給別人干活 分包方不開發(fā)票 那這部分代發(fā)工資可以報成本嗎 需要什么手續(xù) 得有和工人簽的合同對吧
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分?jǐn)傆嬋氤杀締幔?/p>
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務(wù)費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進(jìn)商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認(rèn)收入,什么時候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至?xí)嗍者\費,出口報關(guān)單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
明知道沒有發(fā)票進(jìn)來也可以這樣操作嗎?
嗯 這個就是暫估入庫的
如果到明年的匯算清繳之前都還沒有票開進(jìn)來再調(diào)出來是嗎?
嗯 直接調(diào)增就可以的
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝