你好,去稅務(wù)局那邊修改你的匯算清交。

原材料暫估入賬,次年匯算清繳沒有來票,做了納稅調(diào)增,匯算以后過了一段時間又來票了,怎么做分錄怎么樣調(diào)表
暫估材料,匯算沒來票調(diào)增了,過了匯算一段時間又來了,要怎么處理
去年暫估了一筆商品,部分發(fā)票已開回,匯算清繳時忘記沖減暫估了,現(xiàn)在又已過了匯算清繳,應(yīng)該怎么處理?另一部分暫估在匯算清繳過后才取得發(fā)票,又該怎么處理?
老師,之前暫估的原材料直到匯算的時候都沒來發(fā)票,我給調(diào)增了,匯算過了好幾個月發(fā)票又來了,咋辦?多交所得稅了
匯算清繳時還有暫估未開票成本,調(diào)增后,次月票又來了怎么處理
確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準(zhǔn)還是開票為準(zhǔn)或是收到貨款為準(zhǔn),牽扯增值稅申報以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開票?從哪里可以看出來?
涉稅服務(wù)實務(wù)考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費用在b公司報銷,差旅費,這個在b公司可以做差旅費嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進項,但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨留下來對賬的,那這個怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會計多計提了好多企業(yè)所得稅,單實際未繳納,前一年有彌補虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報報表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄
分錄怎么調(diào)整
你好,分錄不變的還是之前的,你的蛋糕和發(fā)票一樣嗎?
只改匯算報表嘛,財務(wù)報表所得稅報表和賬務(wù)都不用動嘛
你好,對的是的,是這么做的。
修改匯算報表是調(diào)整分錄,用以前年度損益調(diào)整,是什么情況的
你好,企業(yè)會計準(zhǔn)則調(diào)整以前年度的損益類調(diào)整在匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)整了,可以用這個科目。
為什么匯算過了以后就不能調(diào)整賬務(wù)了呢
可以調(diào)整的只不過是用今年的損益來調(diào)整就可以。
那我這個暫估的材料,匯算以后來的發(fā)票要調(diào)整賬務(wù)嘛
暫估的一致和發(fā)票的一樣,不需要的。
什么情況需要調(diào)整賬務(wù),什么情況不需要調(diào)整賬務(wù)老師,
暫估和發(fā)票不一致的,需要調(diào)整 一致的,不需要調(diào)整。
如果四月份來了一些費用發(fā)票,用以前年度損益調(diào)整調(diào)整,做匯算清繳的時候就會用上
這部分費用嘛
是的,可以的,可以的。
這屬于上一年的費用就可以了。
暫估了沒來票和沒暫估次年又來票不一樣的?暫估沒來票只調(diào)表就可以?沒暫估的次年又來票既調(diào)表又調(diào)賬?這個意思?有點不太理解
孤狼沒來發(fā)票,匯算清繳的收入調(diào)增沒有暫估,但是來了發(fā)票需要正常補上一個發(fā)票,匯算清繳之前可以抵扣所得稅。
沒暫估的次年又來了發(fā)票,你可以抵扣所得稅,也就是賬上需要做,你的納稅調(diào)整明細表也得調(diào)整,要不怎么抵扣?
暫估了匯算以前沒來發(fā)票,做了調(diào)增,匯算以后來發(fā)票只需要調(diào)表,將發(fā)票附在去年暫估的分錄后面?不需要做任何賬務(wù)調(diào)整?沒暫估匯算以后又來發(fā)票就需要做賬務(wù)調(diào)整的,這樣理解嘛
是的是的,是這么多的。