你好,你們有其他的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
您好,老師。請(qǐng)教一個(gè)問題,企業(yè)是小規(guī)模,開票稅率應(yīng)該是3點(diǎn)的。我11月和12月各開了一張發(fā)票,現(xiàn)在1月要對(duì)做增值稅季度申報(bào)時(shí)才發(fā)現(xiàn)11月和12月開的發(fā)票的稅率是5,那現(xiàn)在增值季度申報(bào)該怎么填?11月和12月的發(fā)票誤開5點(diǎn)的,現(xiàn)在又該怎么做?是重開發(fā)票嗎?
我想咨詢個(gè)問題,我是一個(gè)外貿(mào)個(gè)人獨(dú)資企業(yè),然后這一次出口商品的時(shí)候,上游工廠沒有提供到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該是去找代開發(fā)票公司開了張普票然后轉(zhuǎn)內(nèi)銷呢? 還是直接免稅操作? 假如是要免稅操作的話是怎么操作呢? 然后如果代開發(fā)票公司說可以開一張小規(guī)模納稅人的增值稅專票一個(gè)點(diǎn)的,那可以拿去退稅嗎?
老師您好,我想問一下,我10月份申報(bào)稅之后發(fā)現(xiàn)上個(gè)月開錯(cuò)公司名稱的3張發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么操作呢?賬怎么做呢?
您好,老師,想咨詢下,我司是外貿(mào)企業(yè),開零稅率的發(fā)票,上個(gè)月開錯(cuò)發(fā)票,開了有稅點(diǎn)的,那現(xiàn)在我要怎么操作?和如何申報(bào)才能避免繳納稅費(fèi)
老師,您好,我公司是外貿(mào)企業(yè),開零稅率的普通發(fā)票,上個(gè)月個(gè)人原因不少心開了13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,要繳納300多的增值稅,我想通過抵扣一些費(fèi)用類的專用發(fā)票來想抵扣,但是又擔(dān)心抵扣不了,所以我想抵扣了之后,又能不能反抵扣?
老師,零食店怎么做賬,報(bào)稅按無票收入嗎
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了退稅勾選,但是在出口發(fā)票狀態(tài)查詢里沒有查到自己勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票信息更沒顯示已稽核和未稽核,
計(jì)提工資要+老板給我們交納的這部份社保費(fèi)用嗎?
個(gè)稅本期收入可以寫 4000 么,實(shí)際法人每月收入是 1 萬(wàn)多,是不是 5000 以下都可以報(bào),這樣不交個(gè)稅
我們是運(yùn)輸公司,名下有26兩車,但這些車實(shí)際是別人買的,掛靠的我們公司名稱,入賬的時(shí)候我做固定資產(chǎn)嗎?交通局發(fā)放的24萬(wàn)補(bǔ)貼款,要怎么做賬。如果我24萬(wàn)發(fā)放到個(gè)人頭上,我又要么怎么做賬,補(bǔ)貼款可不可以直接打給個(gè)人。
第二點(diǎn)答案為什么是恰當(dāng)?shù)??組成部分重要性應(yīng)該用集團(tuán)項(xiàng)目組確定的500萬(wàn),而不是組成部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師確定的400萬(wàn)呀。答案應(yīng)當(dāng)是不正確的。
老師好 個(gè)體工商戶每月申報(bào)個(gè)稅 是在自然人電子稅務(wù)局嗎 能發(fā)下步驟嗎 自己找不到 多謝您
我公司用的金蝶kis專業(yè)版,現(xiàn)在要建期初數(shù)據(jù) ,公司有一個(gè)進(jìn)銷存的系統(tǒng),那我現(xiàn)在要在金蝶就錄存貨的數(shù)據(jù),請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)在哪里錄,
我們公司車輛折舊完,凈值還有14000,然后賣了10000萬(wàn),這個(gè)要報(bào)營(yíng)業(yè)外收入嗎
第三點(diǎn),不恰當(dāng)原理是什么?
有發(fā)票可以抵扣,現(xiàn)在能不能去抵扣?
你好,現(xiàn)在可以去抵扣的。
老師,我還想問下,如果我現(xiàn)在找到一些費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來抵扣,那下個(gè)月我重開發(fā)票的話,開回零稅率,那申報(bào)稅的時(shí)候,會(huì)不會(huì)很麻煩的?
不麻煩的,你之前多交了稅款,可以申請(qǐng)退稅。