你好,其中的不含稅銷售額是專票加普票加無票不含稅銷
交印花稅的時候,金額填的是專票的不含稅銷售額,還是專票+普票的不含稅銷售額
老師好!問下不含稅銷售額乘以稅負(fù)率是必須交的增值稅,其中的不含稅銷售額是專票加普票加無票不含稅銷售額,還是只是指專票不含稅銷售額???
小規(guī)模企業(yè),上季度的銷售額未達(dá)到45000,同時開具的有專票跟普票。 專票收入增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額欄中, 普票收入是填寫在其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額欄中還是小微企業(yè)免稅銷售額欄?
(1)增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為不含稅銷售額,請問增值稅專用發(fā)票上的銷售額是否包含消費稅
老師,如果沒有特別說明的話,“開具增值稅專用發(fā)票銷售額”或者“開具增值稅專用發(fā)票注明銷售額”這個詞語,指的是含稅銷售額還是不含稅銷售額。老師講課的時候說是不含稅,會計問老師回答可能含稅,可能不含稅。請明示一下:這個詞語指的到底含稅還是不含稅。謝謝!
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
那算進(jìn)賬可以抵扣的稅額,是用專票銷項稅加普票銷項稅加無票銷項稅減必須交的增值稅嗎?還是只用專票銷項稅減必須交的增值稅?
那算進(jìn)賬可以抵扣的稅額,只用專票銷項稅減必須交的增值稅
算進(jìn)賬可以抵扣的稅額,是用專票銷項稅加普票銷項稅加無票銷項稅減必須交的增值稅 學(xué)員,老師上面打字錯誤,是這個
好的,謝謝您
不客氣,學(xué)員,祝你生活愉快