你好,。您好,消費(fèi)稅屬于價(jià)內(nèi)稅,如果是應(yīng)稅消費(fèi)品,就包括消費(fèi)稅的在內(nèi)。
某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 當(dāng)年10月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為6.5萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額40萬元;11月份購進(jìn)原材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明的增值稅稅額為2.6萬元,當(dāng)月銷售貨物取得不含稅銷售額70萬元,該企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票已經(jīng)通過認(rèn)證,該企業(yè)11月份應(yīng)繳納的增值稅為多少?
第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額第1.行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)>第2.行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3.行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額
請問老師,增值稅專用發(fā)票上的不含稅銷售額,請問那消費(fèi)稅呢?難道包含在不含稅銷售額里嗎?但是消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是銷售額,
(1)增值稅專用發(fā)票上注明的銷售額為不含稅銷售額,請問增值稅專用發(fā)票上的銷售額是否包含消費(fèi)稅
增值稅不含稅銷售額及銷項(xiàng)稅額計(jì)算:某企業(yè)銷售給商場500件貨物,開具的增值稅專用發(fā)票注明的金額5000000元;銷售給個(gè)人20件貨物,開具的普通發(fā)票注明的金額246000,收取的包裝物金額5000。請計(jì)算:1,企業(yè)本次銷售的不含稅銷售額。2,應(yīng)繳納的增值稅銷項(xiàng)稅額
請問我們賣供應(yīng)商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個(gè)人所得稅稅率及計(jì)提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個(gè)月的電費(fèi)收款單及下個(gè)月的房租 繳費(fèi)通知單 1份、那么我只能在10號確認(rèn)房租、那27號的繳費(fèi)通知單 我是貼在確認(rèn)房租的時(shí)候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費(fèi)通知單 我不需要記應(yīng)付下個(gè)月的房租和本月應(yīng)付電費(fèi)吧、(本月電費(fèi)和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時(shí)候直接是預(yù)防房租 這樣可以的吧
報(bào)個(gè)稅金額更多,應(yīng)付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務(wù)的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務(wù),是可以正常做賬報(bào)稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年?duì)I業(yè)成本多計(jì)1000多,年度財(cái)務(wù)報(bào)表稅務(wù)上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個(gè)稅嗎,簽的勞務(wù)合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對方不要票可以不開嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
請問老師,圖片購買煙絲買價(jià)應(yīng)該是含消費(fèi)稅的吧,在計(jì)算的時(shí)候?yàn)闆]有?(1+30%)
您好,做題我不擅長,您需要重新提問一事一問。