你好,你們是一般取得專用發(fā)票嗎

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老師您好,請(qǐng)問我公司是建筑工程有限公司有些消防資質(zhì)沒有我們掛靠別的有資質(zhì)的公司給甲方開9個(gè)點(diǎn)的票 ,然后掛靠方給我們簽勞務(wù)合同我們給掛靠方開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)票,最后我們又給一些個(gè)體戶個(gè)人或者勞務(wù)公司簽勞務(wù)同轉(zhuǎn)包出去,請(qǐng)問這樣可以嗎。
老師您好,咨詢您一下我們公司有做一個(gè)智能化工程,但是我們公司沒有資質(zhì)所以掛靠別的公司投標(biāo)做,現(xiàn)在第一筆進(jìn)度款要進(jìn)來了,掛靠單位要我們開百分之30增值稅勞務(wù)專票。那我們公司跟掛靠單位簽的這合同可以拿去稅務(wù)備案開票,可以開專用發(fā)票嗎?
老師 你好 我們是掛靠公司 合同簽的是3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù) 增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?
老師,我們是被掛靠方,我們有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我給開發(fā)公司開9的專票,我們只把勞務(wù)分包出去,也就是清包工,我們可以和勞務(wù)公司簽訂簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?對(duì)方給我開3%的普票可以嗎?這樣我就不能抵扣了,掛靠方說輔材能多開點(diǎn)專票給我抵扣,可以嗎
老師,我們是建筑企業(yè),我們是總承包方,有個(gè)項(xiàng)目是一般計(jì)稅,我們把勞務(wù)外包了,也就是別人掛靠我們,我們和勞務(wù)公司簽訂的合同是純勞務(wù),稅率是9%,但是履行了一段時(shí)間,他們發(fā)現(xiàn)他們開9%的發(fā)票,沒有進(jìn)賬可以抵扣,所以要求換3%的發(fā)票給我們,合同已經(jīng)簽完了,這樣還能改3%嗎老師
                法人本人的車,租給公司使用需要什么
外貿(mào)出口企業(yè),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格型號(hào)需要和報(bào)關(guān)單一致嗎
請(qǐng)董老師和樸老師解答,老師22題中,選項(xiàng)C怎么理解,可不可以舉個(gè)例子
老師,公對(duì)私出租商鋪的房產(chǎn)稅率是12%對(duì)吧?
老師,個(gè)體戶餐飲行業(yè),不做稅務(wù)登記,到時(shí)候可以注銷掉嗎?
開辦費(fèi)裝修費(fèi) 還用攤銷嗎?一次做成費(fèi)用可以嗎???
進(jìn)項(xiàng)稅上月已抵扣,本月對(duì)方紅沖,重新開具藍(lán)字發(fā)票,那么本月是不是應(yīng)該,借,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,這樣對(duì)嗎?老師
金銀首飾不是在零售的時(shí)候交消費(fèi)稅嗎,為什么在受托加工環(huán)節(jié)要繳納增值稅
請(qǐng)問,若客戶部分產(chǎn)品發(fā)生退貨,發(fā)票怎么開具呢?已經(jīng)間隔好幾個(gè)月了,客戶專票也已經(jīng)抵扣了
購入高壓清洗機(jī)收到的專票,稅額并入固定資產(chǎn)嗎,怎么做會(huì)計(jì)分錄


對(duì)的 公司這邊說用不了 只能轉(zhuǎn)出做成本
為什么不能做抵扣
說我合同是勞務(wù)合同 我這邊開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)他們不給用 說可以給轉(zhuǎn)出后期當(dāng)作成本 是這樣的嗎?
如果不能用就做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)入成本中了
正常來講是可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣的嗎?
與你生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)就可以了
就是不明白 建筑公司為什么進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不可以用
我也沒明白,是說因?yàn)槟銈兪菕炜糠絾?
就是說正常情況下 我這邊簽勞務(wù)合同 只要有進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來 我是都可以抵扣增值稅的 對(duì)嗎?
你們要不是簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以抵扣的
簡(jiǎn)易計(jì)稅不可以抵扣? 我外地預(yù)繳是預(yù)繳2%的
你要是簡(jiǎn)易計(jì)稅你是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的