你好? ? 應交稅費? = 銷項稅- 進項稅 - 留抵進項稅 %2B進項稅轉(zhuǎn)出 ;這樣來計算的。? ?

小白求解,上個月銷項比進項多了好多,交了幾十萬的增值稅,那全年還要交增值稅嗎?不是有個什么稅負率嗎
正常全年的銷項稅減全年進項稅等于應交的增值稅嗎。為什么賬上相減是4萬多,我實際繳納了6萬多呢?
老師,增值稅一般什么時候扣款?我們公司2021年我算了下銷項減進項是三十幾萬,但是扣款只扣到所屬期6月份的,一共扣了七萬多是為什么?21年的增值稅會在22年扣嗎?
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。2021年4月,甲公司開始正式生產(chǎn)經(jīng)營第三個月。當月末,有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為:應交稅費—應交增值稅銷項稅250萬貸方余額應交稅費—應交增值進項稅130萬借方余額應交稅費—應交增值稅已交稅金75萬借方余額應交稅費—應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出15萬貸方余額(1)計算一下當月應交增值稅?(2)假設當月末實際繳納增值稅100萬,編制會計分錄;實際繳納50萬,編制會計分錄。(3)編制當月少交或多交增值稅的,結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄
’甲公司為增值稅一般納稅人。稅率13%,2021年4月甲公司正式生產(chǎn)經(jīng)營當月末有關(guān)賬戶的增值稅相關(guān)賬戶余額為應交稅費應交增值稅銷項稅250萬,貸方余額250萬,進項稅借方余額130萬,已交稅金借方余額75萬,進項稅轉(zhuǎn)出15萬,貸方余額15。計算當月應交增值稅。假設當月末實際交稅100萬,實際繳納50萬,當月少繳或者多交增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)會計分錄。
老師,個體戶企業(yè)主上個月9月還是我單位雇傭的合同工人,這個月10月份退休了,這個月改為個體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作,不會被認定為員工成立個體戶虛開發(fā)票吧
老師,個體工商戶,轉(zhuǎn)讓協(xié)議的模板有嗎
a公司轉(zhuǎn)錢給c產(chǎn)品公司,實際是b公司購買的產(chǎn)品,c公司現(xiàn)在開票給b公司。a幫b付的款,這樣可以嗎,對方兩個公司出證明
因為沒有發(fā)票不能所得稅稅前扣除,所以要調(diào)增繳納所得稅
經(jīng)營所得稅昨天截止了還能在網(wǎng)上申報么
老師:電子稅務局哪里補打完稅證明
老師,紅沖作廢率怎么計算?
老師,債務資本,只包括長期借款嗎,應付賬款和短期借款不屬于債務資本嗎?謝謝
老師您好,我們公司向個人租了一套房子。租期兩年。合同約定租金每月一付。公司在替房東代扣代繳個稅的時候,是按月扣繳還是按年。
老師 也就是說需要扣減利潤的是吧
是這樣的,賬上和電子稅務局交稅不一致怎哦回事?去年中旬接手的!
你好;? 不一致的話? ? ?核對申報表數(shù)據(jù) 。如果 數(shù)據(jù)正確 那有可能是你賬上有問題??