你好,需要的開發(fā)票,你們單位可以抵扣所得稅。
老師。公司給個(gè)人支付服務(wù)費(fèi),幫他代扣代繳個(gè)稅的話,還需要個(gè)人去代開發(fā)票嗎
個(gè)人去代開的勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票給公司,那公司需要幫她代扣代繳個(gè)人所得稅嗎
老師 支付汽車租賃費(fèi)給個(gè)人 個(gè)人開了發(fā)票給公司的話 還需要幫這個(gè)個(gè)人代扣個(gè)稅么?
我單位支付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),對(duì)方代開了發(fā)票,還需要給他代扣代繳個(gè)人所得稅嗎?
老師好,公司向個(gè)人采購(gòu)服務(wù),個(gè)人去稅務(wù)局代開發(fā)票已經(jīng)交了個(gè)稅,我公司還需要幫他代扣代繳申報(bào)這部分勞務(wù)報(bào)酬的個(gè)稅嗎
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購(gòu)買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說(shuō)這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
老師:我公司2024年業(yè)務(wù)招待費(fèi)8097.92元,填企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),賬載金額8097.92元,稅收金額填多少,調(diào)增金額填多少?計(jì)算依據(jù)是什么?
老師 我們是旅行社 取得這種客運(yùn)行程單怎么入賬 入成本嗎 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
員工向公司借款31萬(wàn),寫了31萬(wàn)借款單,做賬時(shí)分別做了其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,那么借款單是不是只需要寫其他應(yīng)收款那部分,還是寫31萬(wàn)也可以
增值稅扣繳比做賬多0.01 應(yīng)該怎么調(diào)整
代單位收的代收代付,是收現(xiàn)金好還是讓轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶好
老師假如我們的工資總額是10萬(wàn)那么我們要交的工會(huì)資金是不是這樣算的100000×0.008*20%=160
老師,無(wú)票支出的款項(xiàng),匯算時(shí)候調(diào)到哪里啊
請(qǐng)問老師境內(nèi)企業(yè)分紅給企業(yè)分紅稅免稅的嗎?不管是控股還是高新技術(shù)企業(yè)
老師,業(yè)務(wù)招待費(fèi)放主營(yíng)業(yè)務(wù)成本合適嗎?
就是公司要幫他代扣代繳,也要他去稅局代開增值稅發(fā)票嗎
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
老師,但是代開發(fā)票的完稅證明有顯示個(gè)人所得稅繳納,這種情況是不是公司就不用代扣代繳了
是的,沒有備注支付企業(yè)代扣代繳的,就不需要代扣啦。
老師,這種情況公司支付給個(gè)人A服務(wù)費(fèi),A叫B去幫他代開發(fā)票,然后提供了完稅證明和發(fā)票,公司根據(jù)完稅證明把繳納的稅支付給B,這樣可以嗎
那個(gè)委托書B委托a收款的證明。