當月的增值稅,下個月才會報稅,扣款的
老師您好,前幾天在會計學堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的,但我前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務費等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面去了,主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
老師:我去年考的初級,今年轉(zhuǎn)行。前面一家物流公司干了兩個月,是新開的公司,沒正常營業(yè),現(xiàn)在關(guān)門了,我們辭職了。圖三是我按某老師編的工作單位和工作內(nèi)容。圖二是我今天去面試的單位,圖一是面試的題目,看對不對?從來面試沒做過題目的。上午做題加經(jīng)過兩個人的面試,說我沒制衣廠工作經(jīng)驗不適合。這個往來會計還要有制衣廠經(jīng)驗嗎?不是看單據(jù)對賬嗎?她是不要我找的借口嗎?去年考的初級,哪有這么多經(jīng)驗?原以為有個證好找工作,結(jié)果不盡人意。我到底適合找什么樣的行業(yè)什么崗位?現(xiàn)在的我好糾結(jié),好心煩!請老師詳細指導一下,謝謝!
昨天已經(jīng)給到題目,已做好題目準備,問過會計學堂老師分錄是否正確。今天去只是做了題,根本沒有面試,就說我基礎(chǔ)不過硬。白跑一趟,請問我是錯哪里了?
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務,只做無票收入,對應科目計入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師們,我85年的7歲男孩的媽媽,去年中級就差財管59分就沒法拿證書,今年得財管和經(jīng)濟法重新考,還報了注會的會計、財管、經(jīng)濟法三科,以前做總賬會計,今年3月份兼職跟著做了一個市政維修績效項目,今天面試了一家事務所,包含評估,財稅咨詢,審計等,前半年都比較忙,我孩子是沒有家人幫帶的,平時上班報了托管接送吃飯,但我現(xiàn)在如果不上班地話也挺困難,老公一個人的工資還房貸和生活費根本不夠,今天面試的這個事務所只在本地項目多,但就是工資開始低,3500底薪+提成的,前半年忙地話可能不能正常節(jié)假日休息,還有可能沒法擠出時間學習,問一下有經(jīng)驗的老師是否給我一個好的建議?
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)啊?我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
而且,第四筆,只要結(jié)轉(zhuǎn)成本就好了,怎么還有收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤呢
我也寫清楚計提時和繳納時的兩種情況啊
圈出來的不要寫是嗎
那這個老師又是什么意思?
我就想知道是我專業(yè)上有問題還是我客觀上有問題
題目里寫的都是9月,所以那個公司是要讓你寫9月的賬務處理,你把10月交稅的寫上了,人家就認為你不知道是下月交稅的
開票確認收入部分,在第二題已經(jīng)做了
就是第二和第四題,實際業(yè)務中是一起的,就是確認收入,然后馬上結(jié)轉(zhuǎn)對應的成本
最后一題,就是把損益科目結(jié)平,收入,成本,稅金科目就結(jié)平,沒有余額了。結(jié)轉(zhuǎn)損益的一個重要原則就是,當月所有損益科目結(jié)平
我覺得附加稅繳納分錄沒有問題,就是第四題不該寫主營業(yè)務收入和本年利潤,謝謝
最大的問題確實是在第四題,寫主營業(yè)務收入
再次請問,我的結(jié)轉(zhuǎn)稅金以及附加是:增值稅6500+城建稅455。應該不包括增值稅的吧
首先是計提稅金及附加(按應交增值稅為基礎(chǔ)計算的金額部分),月末有兩項結(jié)轉(zhuǎn),一個是損益科目(包含稅金及附加科目)結(jié)轉(zhuǎn),另一個是應交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)