借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 原材料
老師 你好 開(kāi)發(fā)票的銷售收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 建筑公司沒(méi)有庫(kù)存商品,收到收入后結(jié)轉(zhuǎn)成本是什么意思呢,我不太明白
你好,老師,勞務(wù),改造服務(wù)的收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本, 銷售發(fā)票分錄是 借,應(yīng)收賬款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
老師你好,21年有一個(gè)會(huì)計(jì)分錄本應(yīng)是, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)果寫(xiě)成了 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 現(xiàn)在怎么改呢
老師,銷售勞務(wù)取得收入時(shí)做賬,借:應(yīng)收賬款1500貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1485.15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)14.85;結(jié)轉(zhuǎn)成本怎樣做賬呢,成本的金額按多少記賬?
上期無(wú)票收入申報(bào) 借:其他貨幣資金 貸:其他業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本期開(kāi)票:借其他業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:其他業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)是這樣的嗎
我們是旅客運(yùn)輸企業(yè),上面要求計(jì)提安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi),有點(diǎn)模糊,意思理解如下:1、2024年全年?duì)I業(yè)收入200萬(wàn),然后在2025年一月上賬開(kāi)始計(jì)提,2000000乘以0.015除以12,每月計(jì)提2500元,對(duì)嗎?2、到2025年底等于計(jì)提30000元,使用安全經(jīng)費(fèi)時(shí),沖銷完就行了是嗎?等于不牽涉2025年的營(yíng)業(yè)收入,理解不知道對(duì)不對(duì)?請(qǐng)老師指正
出售B公司股票借:其他貨幣資金﹣﹣存出投資款420000交易性金融資產(chǎn)﹣﹣公允價(jià)值變動(dòng)20000投資收益10000貸:交易性金融資產(chǎn)﹣﹣成本450000同時(shí),將原計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益的金額轉(zhuǎn)入投資收益:借:投資收益20000貸:公允價(jià)值變動(dòng)損益20000。這道題只有5個(gè)空,怎么填
1.2021年3月12日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入B公司的股票,購(gòu)入價(jià)450000元,另支付交易費(fèi)用20000元,增值稅專用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑴_(tái)___⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入C公司的債券,實(shí)際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費(fèi)用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價(jià)為420000元,含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元,款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報(bào)繳納個(gè)稅的時(shí)候,因3月份工資表沒(méi)出來(lái),無(wú)法申報(bào),之前查的時(shí)候說(shuō)是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào),但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)收入只有3月的了,之前申報(bào)過(guò)的1-2月的工資累計(jì)不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計(jì)入管理費(fèi)用?不計(jì)提工資,但折舊攤銷呢?還有什么區(qū)別?
老師好我是一般納稅人,今天開(kāi)了普票,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)能抵扣今天的普票增值稅嗎
固定資產(chǎn)入賬錯(cuò)誤,企業(yè)所得稅年報(bào)需要調(diào)整固定資產(chǎn)賬載金額嗎,換是直接調(diào)稅收金額
老師,簽合同的時(shí)候是跟甲公司簽的,開(kāi)票也是甲公司開(kāi)的,現(xiàn)在甲公司賬戶出現(xiàn)問(wèn)題,轉(zhuǎn)不進(jìn)去錢(qián),現(xiàn)在需要用乙公司的賬戶進(jìn)賬,需要什么授權(quán)委托書(shū)嗎?還是需要提供其他什么說(shuō)明?更符合會(huì)計(jì)法?
老師,我們公司不是工業(yè)企業(yè),是貿(mào)易公司,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)那里工業(yè)產(chǎn)品目錄那里怎么填寫(xiě)?
開(kāi)票500萬(wàn),利潤(rùn)按百分之八算,交所得稅多少錢(qián)
老師我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是勞務(wù)改造服務(wù)。沒(méi)有原材料。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是付的合同款
你好 只有人工費(fèi)的嗎
就是所有加起來(lái)就這些錢(qián)。沒(méi)有材料發(fā)票不用結(jié)轉(zhuǎn)材料
除了貸應(yīng)付職工薪酬還能貸別的科目嗎?老師
出了人工費(fèi)你好有啥成本 車(chē)間的有嗎
因?yàn)?,貸應(yīng)付職工薪酬,對(duì)應(yīng)不上我的銀行付款。銀行付款時(shí)是減少了應(yīng)付帳款
出了人工費(fèi)你好有啥成本 車(chē)間的有嗎
我開(kāi)出的銷售發(fā)票是:勞務(wù)*改造服務(wù) 我買(mǎi)服務(wù)的合同進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是:勞務(wù)*改造服務(wù)
這兩個(gè)發(fā)票的分錄我應(yīng)該怎么寫(xiě),都是公對(duì)公打款的
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款
我明白了,老師。 想通了, 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款XX公司
你好 對(duì)的 是這個(gè)分錄的
不對(duì),那是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,不是結(jié)轉(zhuǎn)的
借:業(yè)務(wù)成 貸:銀行存款 和 對(duì)公付款時(shí)候 的分錄又沖突了 借:應(yīng)付帳款XX公司 貸:銀行存款
你好,這個(gè)就是業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的 你已經(jīng)做了成本,不需要再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)啦。
嗯嗯,想明白了。剛才轉(zhuǎn)不出來(lái)了,謝謝您
不用客氣,工作愉快。