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你好,老師,勞務(wù),改造服務(wù)的收入怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本, 銷售發(fā)票分錄是 借,應(yīng)收賬款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)

2021-09-08 12:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 12:16

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 原材料

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:22

老師我的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是勞務(wù)改造服務(wù)。沒(méi)有原材料。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是付的合同款

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:22

你好 只有人工費(fèi)的嗎

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:24

就是所有加起來(lái)就這些錢(qián)。沒(méi)有材料發(fā)票不用結(jié)轉(zhuǎn)材料

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:27

除了貸應(yīng)付職工薪酬還能貸別的科目嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:29

出了人工費(fèi)你好有啥成本 車(chē)間的有嗎

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:29

因?yàn)?,貸應(yīng)付職工薪酬,對(duì)應(yīng)不上我的銀行付款。銀行付款時(shí)是減少了應(yīng)付帳款

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:30

出了人工費(fèi)你好有啥成本 車(chē)間的有嗎

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:33

我開(kāi)出的銷售發(fā)票是:勞務(wù)*改造服務(wù) 我買(mǎi)服務(wù)的合同進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是:勞務(wù)*改造服務(wù)

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:34

這兩個(gè)發(fā)票的分錄我應(yīng)該怎么寫(xiě),都是公對(duì)公打款的

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:34

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:36

我明白了,老師。 想通了, 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款XX公司

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:37

你好 對(duì)的 是這個(gè)分錄的

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:38

不對(duì),那是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,不是結(jié)轉(zhuǎn)的

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:39

借:業(yè)務(wù)成 貸:銀行存款 和 對(duì)公付款時(shí)候 的分錄又沖突了 借:應(yīng)付帳款XX公司 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:47

你好,這個(gè)就是業(yè)務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的 你已經(jīng)做了成本,不需要再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)啦。

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快賬用戶7462 追問(wèn) 2021-09-08 12:50

嗯嗯,想明白了。剛才轉(zhuǎn)不出來(lái)了,謝謝您

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齊紅老師 解答 2021-09-08 12:50

不用客氣,工作愉快。

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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 原材料
2021-09-08
同學(xué),你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023-02-20
你好,對(duì)的,分錄就是這樣
2025-02-10
可以的,可以這么做的,但是軟件做賬的最好把這個(gè)無(wú)票收入放到貸方負(fù)數(shù)。
2023-04-10
是的,就是那樣子做的哈
2024-09-27
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