你好 ; 是的。? 這個(gè) 有個(gè)人信息可以抵扣的;? 你們是可以按進(jìn)項(xiàng)稅的金額 加計(jì)扣除的??
老師,取得火車票計(jì)入了差旅費(fèi),計(jì)算出來的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣銷項(xiàng),那么我公司是符合加計(jì)抵減政策的企業(yè),那么 火車票的進(jìn)項(xiàng)可以加計(jì)抵減嗎
老師,增值稅加計(jì)抵減政策,請(qǐng)問企業(yè)2020年認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅3萬,但是20年沒有收入,所以20年不符合加計(jì)抵減政策,21年和22年符合加計(jì)抵減政策,且今年把21年和22年的聲明都申請(qǐng)通過了,請(qǐng)問,我在做加計(jì)抵減的時(shí)候,20年的那3萬進(jìn)項(xiàng)稅額能加計(jì)抵減嗎
老師,我們是生活旅游服務(wù)一般納稅人,實(shí)行差額征稅,進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%,針對(duì)取得門票進(jìn)項(xiàng)是專票的,含稅成本可以扣減銷售額,進(jìn)項(xiàng)還能加計(jì)抵減嗎,比如取得進(jìn)項(xiàng)106,成本100,進(jìn)項(xiàng)6,106扣減了銷售額,6抵了進(jìn)項(xiàng),還能加計(jì)抵減嗎?謝謝老師
請(qǐng)問差旅費(fèi)報(bào)銷的電子普通發(fā)票、機(jī)票、火車票、公路水路票均可計(jì)算抵扣,那賬務(wù)上可以做進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,可是在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)怎么做進(jìn)項(xiàng)抵扣?是有對(duì)應(yīng)的發(fā)票可以選擇抵扣嗎?
填制差旅費(fèi)報(bào)銷單,火車票票價(jià)為553元,火車票可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,取得注明旅客身份信息的鐵路車票時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅額等于票面金額除以一加9%乘以9%,報(bào)銷金額(含稅)和稅額分別是多少,計(jì)算過程
您好,老師,冰糖和陳皮的稅率各是多少
老師好,請(qǐng)問一下,本公司當(dāng)時(shí)購進(jìn)了一輛車(當(dāng)時(shí)老板另外一個(gè)公司購進(jìn)的舊車,因當(dāng)時(shí)此公司要注銷,所以把此輛車過戶到現(xiàn)在公司)因此車很舊了,所以,當(dāng)時(shí)只開了張發(fā)票為1000元。現(xiàn)在因此車?yán)铣鰡栴},年限也有14年了,年審都過不了關(guān),公司決定給二手市場,估了價(jià)為4000元,請(qǐng)問我作為財(cái)務(wù)人員,要怎么處理呀
12307的0.8倍是多少?12307*0.8=9845.6還是12307/0.8=15383.75?到底哪個(gè)是0.8倍?
本來不是固定資產(chǎn)是應(yīng)該入費(fèi)用,入賬入成固定資產(chǎn)還提折舊了怎么處理啊老師?
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師勿擾,老師你幫我做一個(gè)模版就好了,我發(fā)的這些都是從ERP里面導(dǎo)出來的,不是我做的。全盤說的按老板去做,我不知道怎么做。雖然說是做耳機(jī)和音響、耳機(jī)的配件,但是每個(gè)機(jī)型BOM不一樣的,我現(xiàn)在還沒有理解怎么算出7月成本然后讓全盤改7月的財(cái)報(bào)。
老師 購買招投標(biāo)平臺(tái)招標(biāo)文件模板,和對(duì)應(yīng)的UK鑰匙分別走什么費(fèi)用明細(xì)???
是不是電子行程單和攜程訂票發(fā)票,有一個(gè)就可以報(bào)銷,訂票金額是大于電子行程單上金額的哈?高鐵票一樣的哈?
老師,幫我看下個(gè)稅綜合所得明明都申報(bào)了,怎么顯示待申報(bào)
老師好,我們24年收到一張專票,已經(jīng)抵扣了,今天銷貨方說他們開錯(cuò)類目了要我們這邊紅沖。 想咨詢下老師,我去年的賬上還需要做什么處理嗎?如果開了紅沖發(fā)票,是否有影響
老師,現(xiàn)在做2022年費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用發(fā)票在2022年對(duì)方開了給公司的,只是公司員工沒有打印出來,就把賬掛起的,這種是不是借方只有用以前年度損益這個(gè)科目