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老師這種怎么做賬???

老師這種怎么做賬啊?
2021-09-08 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-08 09:04

你好 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?

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快賬用戶6377 追問 2021-09-08 09:41

應(yīng)付減應(yīng)收 你這個分錄不對吧

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齊紅老師 解答 2021-09-08 09:44

你好,你這個單據(jù)是貨款支付申請單,說明是支付貨款啊 與應(yīng)付減應(yīng)收沒有關(guān)系啊

你好,你這個單據(jù)是貨款支付申請單,說明是支付貨款啊

與應(yīng)付減應(yīng)收沒有關(guān)系啊
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快賬用戶6377 追問 2021-09-08 10:01

少付了0.23怎么做

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齊紅老師 解答 2021-09-08 10:04

你好,少付了0.23,可以通過營業(yè)外收入核算?

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快賬用戶6377 追問 2021-09-08 10:11

貸營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2021-09-08 10:13

你好,是的,是這樣的

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你好 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款?
2021-09-08
您好 是不是單位有出口業(yè)務(wù) 外幣結(jié)匯了
2021-03-11
您好, 通用定額發(fā)票與普通發(fā)票一樣入賬 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金
2021-09-24
你好 你們這些都是你們的收入金額? 同時(shí)? 還有退貨部分? ? 那你就把收入金額 - 退貨金額后的金額來做收入? 比如 借其他貨幣資金 財(cái)務(wù)費(fèi)用 -手續(xù)費(fèi) 貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2021-06-03
這波自己使用的做在建工程,安裝完畢之后轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。
2023-07-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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