借銀行存款貸預(yù)收賬款100,他去B公司消費(fèi)了,應(yīng)該B公司給他開發(fā)票。 B座收入及其他應(yīng)收款,A、公司貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。 然后a公司月末的時(shí)候給B公司20就可以。 公司借預(yù)收賬款貸銀行存款, 不需要發(fā)票。
老師,我有這么一個(gè)問題:我們公司承接了一個(gè)鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個(gè)勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動(dòng)合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個(gè)方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個(gè)代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個(gè)方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對(duì)稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個(gè)方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個(gè)人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
1.某企業(yè) 2019年 2月14日為甲公司提供運(yùn)輸勞務(wù)并開具了運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,應(yīng)收一取的運(yùn)費(fèi)為100萬元,增值稅為9萬元。為了提早收回勞務(wù)款,企業(yè)在合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20,N/30(假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅)。甲公司在 2019年2月28日支付了上述款項(xiàng),則該企業(yè)實(shí)際收到的金額為( )萬元。A.111 B.109 C.108 D.109.89 2.事業(yè)單位在期末應(yīng)將財(cái)政撥款預(yù)算收入進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),涉及的會(huì)計(jì)科目是( ?。?A.非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) B.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) C.非財(cái)政撥款結(jié)余 D.財(cái)政撥款結(jié)余 3. A企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,購入甲材料600千克,每千克含稅單價(jià)為50元,發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)2000元,運(yùn)輸途中發(fā)生合理損耗10千克,入庫前發(fā)生挑選整理費(fèi)用450元。另支付材料的保險(xiǎn)費(fèi),200元、包裝物押金3000元。該批甲材料的實(shí)際單位成本為( )。 A.50 B.50.85 C.54 D.58.39
我單位位酒店行業(yè)A,有客人在我這里預(yù)存了100萬辦理了會(huì)員卡,我單位與另外一家餐飲企業(yè)B有合作關(guān)系,A公司會(huì)員卡也可在B公司消費(fèi),月末進(jìn)行結(jié)算。于是這個(gè)客人持A公司卡去B公司消費(fèi)了20萬,月末財(cái)務(wù)應(yīng)該怎么核算,客人應(yīng)該在哪里開票呢,我公司給B公司付款時(shí)需不需要索取發(fā)票。
請(qǐng)教下關(guān)于進(jìn)口業(yè)務(wù)。進(jìn)口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)收貨人A 和消費(fèi)使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內(nèi)收貨人的公司A。 我們問過第一家財(cái)務(wù)公司,他們的解釋說,因?yàn)锽是“消費(fèi)使用單位”, 才真正擁有貨物所有權(quán)。 如果繳款書開給A, A因?yàn)闆]有貨物所有權(quán),即使進(jìn)項(xiàng)稅繳款書開給A,但A也不能享有進(jìn)項(xiàng)稅抵扣。 這樣的說法對(duì)嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財(cái)務(wù)公司,另一種說法是: A可以不充當(dāng)“純代理”(即進(jìn)口買賣的業(yè)務(wù)實(shí)際是B在做,不是A來做); A應(yīng)該要充當(dāng)“代理進(jìn)口”,然后做經(jīng)銷銷售給B,相當(dāng)于對(duì)境內(nèi)銷售,再給B開具國(guó)內(nèi)的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關(guān)開具的”進(jìn)口增值稅專用繳款書”上的進(jìn)項(xiàng)稅,來抵扣銷售開具給B的國(guó)內(nèi)專用發(fā)票上的”銷項(xiàng)稅“? 上面哪個(gè)說法對(duì)?
2008年初,審計(jì)人員在審查某公司“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”賬戶時(shí),發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產(chǎn)品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計(jì)人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會(huì)出現(xiàn)這種異常情況呢?審計(jì)人員懷疑該單位利用“應(yīng)付賬款”賬戶隱匿收入。審計(jì)人員認(rèn)真查閱了2007年10月、11月與12月的“應(yīng)付賬款”明細(xì)賬,并分別將本市3家債務(wù)上升比較大的客戶的有關(guān)記錄進(jìn)行了詳細(xì)審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務(wù)處理:借:銀行存款3393000貸:應(yīng)付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進(jìn)賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務(wù)的銷售利潤(rùn)為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
老師,想問下研發(fā)部門采購的原材料試用結(jié)束后沒問題會(huì)轉(zhuǎn)生產(chǎn)用,那這部分原材料記去研發(fā)費(fèi)用嗎?那最后留向生產(chǎn)怎么記賬?
當(dāng)研發(fā)的內(nèi)容是迭代更新的時(shí)候,這個(gè)費(fèi)用,是計(jì)入到研發(fā)支出-費(fèi)用化,然后結(jié)轉(zhuǎn)到到研發(fā)費(fèi)用一級(jí)科目還是直接計(jì)入研發(fā)費(fèi)用。只有真正進(jìn)行研發(fā)的項(xiàng)目再通過研發(fā)支出科目進(jìn)行核算
老師好,給某人發(fā)了勞務(wù)費(fèi)2580元,代開發(fā)票開多少再代繳個(gè)稅?怎么入賬?
公司沒車,員工開個(gè)人車去工商稅務(wù)局辦事的燃油費(fèi),可以報(bào)銷吧?計(jì)入交通費(fèi)嗎,還是辦公費(fèi)?
我們公司有幾個(gè)人是總公司發(fā)工資,請(qǐng)問工商年報(bào)那幾個(gè)人要不要填進(jìn)去?
這個(gè)二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票可以抵增值稅嗎可以入固定資產(chǎn)嗎?
如果計(jì)入長(zhǎng)期待攤的裝修款、或者改造款,達(dá)到多少金額,才計(jì)入長(zhǎng)期待攤呢
兩年過注冊(cè)稅務(wù)師的話科目怎么搭配
老師:繼續(xù)教育中間年份有沒教育的可以補(bǔ)嗎?
報(bào)銷固定資產(chǎn)如何入賬
我公司A收到100萬沒有確認(rèn)收入, 目前做的是 借:銀行存款100. 貸:預(yù)收款100 客人實(shí)際消費(fèi)后才確認(rèn)收入 那我現(xiàn)在需要給 B公司付20萬元該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
借預(yù)收賬款貸銀行存款20
好的,謝謝老師,還有一個(gè)問題,就是酒店餐飲行業(yè)稅率是6%,如果我單位正常餐飲消費(fèi)時(shí)客人點(diǎn)菜完畢后還點(diǎn)了煙酒,我按照6給開具發(fā)票,并確認(rèn)收入,如果客人來我單位只消費(fèi)了煙酒,并沒有消費(fèi)其他菜品,那我該按照幾的稅率來開票并確認(rèn)收入呢
好,應(yīng)該按照13%銷售貨物的。