借銀行存款貸預收賬款100,他去B公司消費了,應該B公司給他開發(fā)票。 B座收入及其他應收款,A、公司貸主營業(yè)務收入、應交稅費。 然后a公司月末的時候給B公司20就可以。 公司借預收賬款貸銀行存款, 不需要發(fā)票。

老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結構安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務人員全當成勞務公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應對稅務等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務派遣合同上是不是應該注明怎么結算,這樣的合同結算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
1.某企業(yè) 2019年 2月14日為甲公司提供運輸勞務并開具了運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票,應收一取的運費為100萬元,增值稅為9萬元。為了提早收回勞務款,企業(yè)在合同中規(guī)定了現(xiàn)金折扣條件為2/10.1/20,N/30(假定計算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅)。甲公司在 2019年2月28日支付了上述款項,則該企業(yè)實際收到的金額為( )萬元。A.111 B.109 C.108 D.109.89 2.事業(yè)單位在期末應將財政撥款預算收入進行結轉,涉及的會計科目是( )。 A.非財政撥款結轉 B.財政撥款結轉 C.非財政撥款結余 D.財政撥款結余 3. A企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,購入甲材料600千克,每千克含稅單價為50元,發(fā)生運雜費2000元,運輸途中發(fā)生合理損耗10千克,入庫前發(fā)生挑選整理費用450元。另支付材料的保險費,200元、包裝物押金3000元。該批甲材料的實際單位成本為( )。 A.50 B.50.85 C.54 D.58.39
我單位位酒店行業(yè)A,有客人在我這里預存了100萬辦理了會員卡,我單位與另外一家餐飲企業(yè)B有合作關系,A公司會員卡也可在B公司消費,月末進行結算。于是這個客人持A公司卡去B公司消費了20萬,月末財務應該怎么核算,客人應該在哪里開票呢,我公司給B公司付款時需不需要索取發(fā)票。
請教下關于進口業(yè)務。進口報關單上境內收貨人A 和消費使用單位B是不同的兩家公司, 并且在“海關進口增值稅專用繳款書”上的繳款單位寫了境內收貨人的公司A。 我們問過第一家財務公司,他們的解釋說,因為B是“消費使用單位”, 才真正擁有貨物所有權。 如果繳款書開給A, A因為沒有貨物所有權,即使進項稅繳款書開給A,但A也不能享有進項稅抵扣。 這樣的說法對嗎? 另外,我們又咨詢過第二家財務公司,另一種說法是: A可以不充當“純代理”(即進口買賣的業(yè)務實際是B在做,不是A來做); A應該要充當“代理進口”,然后做經銷銷售給B,相當于對境內銷售,再給B開具國內的增值稅專用發(fā)票; 這樣的話,A就可以用海關開具的”進口增值稅專用繳款書”上的進項稅,來抵扣銷售開具給B的國內專用發(fā)票上的”銷項稅“? 上面哪個說法對?
2008年初,審計人員在審查某公司“主營業(yè)務收入”賬戶時,發(fā)現(xiàn)該公司2007年末產品銷售收入下滑幅度較大,但據(jù)審計人員了解公司下半年銷售正值旺季,為什么會出現(xiàn)這種異常情況呢?審計人員懷疑該單位利用“應付賬款”賬戶隱匿收入。審計人員認真查閱了2007年10月、11月與12月的“應付賬款”明細賬,并分別將本市3家債務上升比較大的客戶的有關記錄進行了詳細審查,發(fā)現(xiàn)以下賬務處理:借:銀行存款3393000貸:應付賬款——A公司2106000——B公司702000——C公司585000其所附的原始憑證均為銀行進賬單,以及分別向三家公司開具的購貨發(fā)票。該企業(yè)適用的增值稅稅率為17%,假定該筆業(yè)務的銷售利潤為900000元,所得稅稅率為25%。案例要求:指出該企業(yè)存在的問題,并提出處理意見。
你好老師,記賬公司開的記賬費用發(fā)票是8月份的,10月份記賬可以用來成本費用票嗎嗎?
老師,請問一下老板有一家個人獨資企業(yè),老板娘名下有一家公司,都是法人一人持股的,廠房是共同在使用,可明確區(qū)分哪些樓是老板娘公司使用,廠房合同是以老板的個人獨資企業(yè)簽的,發(fā)票也全開給個人獨資企業(yè),前任會計以老板個人獨資企業(yè)簽了一分廠房租賃合同給老板娘的公司,說每個月分割廠房租金,請問老板娘的公司沒有租賃發(fā)票可以計租賃費做賬嗎?我看前任會計就是這樣做的,
認證是什么意思?抵扣是什么意思?計提是什么意思?結轉是什么意思? 不抵扣勾選含稅做賬什么意思? 哪些能抵扣哪些不能抵扣?
員工外出考試,產生的住宿費和交通費可以報差旅費嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個期間采購的東西付款的話是股東個人付的,到時候公賬還給股東就可以的吧
郭老師在嗎?問一下7-9月份電商銷售的數(shù)據(jù)和實際開票的數(shù)據(jù)差異較大,應該怎么去處理?
客戶差我們的貨款沒給我們催款時,對方說讓我們開個金單是什么意思?
老師好!我們資產負債表資產總計799476.43元,所有者權益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實繳,現(xiàn)在想將5%的對應注冊資本2.5萬元的股份轉給員工,請問應該怎么操作呢?個稅怎么申報才合理,需要準備哪些資料,還有我們進項多銷項少,提示有隱瞞收入的風險
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?
我公司A收到100萬沒有確認收入, 目前做的是 借:銀行存款100. 貸:預收款100 客人實際消費后才確認收入 那我現(xiàn)在需要給 B公司付20萬元該怎么做會計分錄呢
借預收賬款貸銀行存款20
好的,謝謝老師,還有一個問題,就是酒店餐飲行業(yè)稅率是6%,如果我單位正常餐飲消費時客人點菜完畢后還點了煙酒,我按照6給開具發(fā)票,并確認收入,如果客人來我單位只消費了煙酒,并沒有消費其他菜品,那我該按照幾的稅率來開票并確認收入呢
好,應該按照13%銷售貨物的。