 
                            銷售二手車減按0.5%來征收增值稅=含稅銷售額/(1%2B0.5%)*0.5

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    今年二手車的增值稅是按照收到價款/(1+0.5%)*0.5%來計算,對嗎?
老師,銷售二手車減按0.5%來征收增值稅,是這樣計算嗎,含稅銷售額/(1+0.5%)*0.5嗎
某公司為二手車交易公司,2022年1月銷售二手車取得含稅銷售額105萬元,銷售其他舊貨取得含稅銷售額35萬元,已知銷售二手車減按0.5%征收增值稅,銷售其他舊貨適用3減按2%征妝,則該公司當(dāng)月應(yīng)納的增值稅列式正確的是()A.105÷(1+38)*0.53+35÷(1+3%)*26B.105÷(1+0.5%)*0.5%+35÷(1+3%)*2%C.105*0.5%+35÷(1+3%)*2%D.105×0.5%+35×2%
二手車銷售增值稅均可按照簡易辦法依3%征收率減按0.5%征收增值稅,這句話意思是增值稅0.5%增收嗎
從事二手車經(jīng)銷業(yè)務(wù)的納稅人銷售其收購的二手車,由原按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅改為減按0.5%征收增值稅。 依3%征收率減按2%,舉個例子100*0.03*(1-0.02)改為100*0.5%?這個意思嗎
 
                受益人備案什么時候發(fā)的通知,需要填這個
保險公司賠了400元,付給她醫(yī)藥費99,之前工資里有打給她誤工費。這個張咋么平?
會計工作交接有哪些內(nèi)容
老師我們公司掛股東往來賬兩百多萬,現(xiàn)在賬面有錢,給轉(zhuǎn)出去20萬,有風(fēng)險嗎?
請問開公戶需要帶什么資料
你好,我們是拼多多平臺,小規(guī)模的公司。 推廣費是按照收入的15%抵扣企業(yè)所得稅嗎?超過15%的部分是年度調(diào)增?調(diào)增后,后續(xù)年份,還可以用這部分嗎
老師,問一下這種發(fā)票想紅沖應(yīng)該找哪里紅沖
老師注銷的時候還不起款,做彌補完虧損還有9600,怎么調(diào)不交稅,他一直沒開過票
我們公司有一名醫(yī)生,既同公司簽訂了勞動合同,領(lǐng)取工資,又通過公司一名員工注冊的個體戶,領(lǐng)取講課費用,請問在稅務(wù)方面會有哪些風(fēng)險點
老師,我們公司注冊資本一千萬,新公司法出來要在2023年完成實繳,我們現(xiàn)在需不需要提前減資???還是2023年再處理???
銷售舊貨減按2,公式就是含稅銷售額/(1+3%)*2%,為什么這個不是含稅銷售額/(1+3%)*0.5%啊
剛才手快了。銷售二手車減按0.5%來征收增值稅=含稅銷售額/(1%2B0.5%)*0.5%
剛才那個是從事二手車交易的企業(yè)計算公式。小規(guī)模納稅人是含稅銷售額/(1 3%)*2%