那你就把他之前的賬的期末余額,作為你的期初余額里進(jìn)行,往后面延續(xù)處理就可以了。
我想問(wèn)的是我們公司一直是代帳公司代理外賬,現(xiàn)在老板準(zhǔn)備交給我做,代帳公司需要交接一些什么東西給我呢
老師,我應(yīng)聘了一家施工企業(yè),外賬是財(cái)務(wù)公司代賬,公司老板說(shuō)公司經(jīng)營(yíng)情況她都不了解,讓我把帳捋一捋,我該怎么做?是要重新做這幾年的內(nèi)帳嗎?不知道該如何下手呢?
老師,代理記賬移交給我的外帳,沒(méi)有庫(kù)存明細(xì),她說(shuō)他們只管對(duì)接稅務(wù),庫(kù)存不管,我是新手,他們做了三年賬了,現(xiàn)在老板讓我接,我?guī)齑嬖撊绾闻?,我們是一般納稅人
準(zhǔn)備接手一家小規(guī)模納稅人,之前是代帳公司做的外帳,現(xiàn)在要做內(nèi)帳和外帳,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)帳如何建帳
老師,接手前會(huì)計(jì)的帳,她的銀行帳和實(shí)際銀行里面的錢(qián)沒(méi)有對(duì)上,就走人了。老板娘要我把她之前的帳再核算,然后弄清楚實(shí)際的銀行里面的錢(qián)。因?yàn)楹芏?,我又得接著做后面的賬務(wù)處理,為了帳與銀行的錢(qián)對(duì)得上,我把之前她做的帳與銀行相差的錢(qián)可以先怎么做一個(gè)帳務(wù)處理,使我做的帳與銀行錢(qián)相一致?待查清以后再調(diào)整
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問(wèn)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過(guò)您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買(mǎi)入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷(xiāo) 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷(xiāo) 這樣分開(kāi)會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
但是她要求我還要把她之前做的8個(gè)月的帳對(duì)對(duì),那怎么弄呢,怎么對(duì)
怎么不回答
那你只能做全面的財(cái)產(chǎn)清查,按照他賬上的數(shù)據(jù)和實(shí)際的去進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)處理。