同學,你好 還有工資費用,五險一金,廣告費,職工教育經費,工會經費,中介咨詢費等,到時可以根據實際業(yè)務的需要設置會計科目
老師,你幫我看看,固定制造費用成本差異,我紅筆后面鉛筆寫的對不對,第三個應該是什么,謝謝
老師,請幫我看一下我總結的各種費用對不對,需要補充什么嗎?謝謝
老師您好!您幫我看一下做的分錄對不對?如果不對麻煩您詳細地給我寫一下分錄好嗎?非常需要老師您的幫助與指導。先謝謝您了
請問老師,針對壞賬準備的三個圖片總結完整嗎?請老師幫忙看一下,領導讓我寫的,謝謝老師
老師 你麻煩你幫我看一下這個需要怎么對賬呀 我的賬不對 謝謝
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應商,買單出口, 對于我這邊有什么風險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進項稅額轉出,現怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預計負債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,我主要是想總貫一下給員工報銷用,不然他們寫的很亂
你是想規(guī)范報銷費用的類型是吧,這樣做很好,總結的比較全面,
是的,老師,我怕有漏掉的,所以請教一下老師
寫的很全面了哦,想法很不錯