你好,從在職時(shí)就要申報(bào),只是沒有發(fā)放要按照0金額的申報(bào)
還有一個(gè)問題,有個(gè)員工做到去年12月底,從一月就不上班,但是她想讓公司幫買1-2月社保,我們從11月-12月就預(yù)扣她的工資不再發(fā)放,我們11月-12月也是沒有按預(yù)扣前的工資去申報(bào),那1月,2月要怎么申報(bào),她是沒有工資的,那公司多買的那兩個(gè)月也是全額讓她承擔(dān),我們當(dāng)成她從1月請(qǐng)長(zhǎng)假,2月底就辭職
去年2月開始未發(fā)一名員工薪資也未申報(bào)個(gè)稅,他仲裁了,結(jié)果是我們今年九月十號(hào)前要發(fā)她去年2月到今年4月的薪資一共3.5w,請(qǐng)問我們個(gè)稅怎么操作,一次申報(bào)還是從去年2月開始按月給她補(bǔ)繳。
老師,請(qǐng)問我司一名領(lǐng)導(dǎo)每月工資11050,扣除五險(xiǎn)1050,實(shí)發(fā)10000元,為什么到10月份申報(bào)時(shí)要繳納500元個(gè)稅這么高呢?這位領(lǐng)導(dǎo)是從今年我2月份開始入職的,2月和3月應(yīng)發(fā)工資10000.五險(xiǎn)個(gè)人部分1050,4月開始應(yīng)發(fā)工資11050
老師能幫我解答一下關(guān)于個(gè)稅的問題嗎,我們公司是每個(gè)月5日發(fā)上個(gè)月的工資,每月15日之前申報(bào)稅。我們公司有一個(gè)員工今年1月份入職的。1月11日給她上的社保。我們正常1月5月發(fā)去年12月的工資,那我1月申報(bào)的是去年12月的個(gè)稅。但沒有她的工資,就沒有給他做申報(bào)。等2月5日 發(fā)1月的工資了。2月份她有工資收入了。個(gè)稅申報(bào)的稅款所屬期是2月的了。現(xiàn)在個(gè)稅系統(tǒng)里查不到他1月份稅款所屬期的記錄。也就沒有她1月份社保的申報(bào)記錄,這怎么辦,她現(xiàn)在要我們公司來補(bǔ)。在社保系統(tǒng)里是能查到她1月份我們公司是上社保的記錄的。他說1月份沒有收入做0收入的申報(bào)。就能看到有社保的申報(bào)了。我覺得我們沒有錯(cuò),也不應(yīng)該補(bǔ)呀。我們要怎么辦這個(gè)事情呢?
老師,我們領(lǐng)導(dǎo)的工資是當(dāng)月發(fā)當(dāng)月的,8月份補(bǔ)發(fā)了去年七月到今年三月的工資,我沒查會(huì)計(jì)是否更改了個(gè)稅申報(bào)表,老師因?yàn)橛幸徊糠质侨ツ甑娜ツ甑膫€(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束,這種怎么辦?今年1-3月份需要去更改申報(bào)個(gè)稅報(bào)表?這部分補(bǔ)發(fā)的是有政府文件的。2.老師我們會(huì)計(jì)做的工資表8.9月都扣領(lǐng)導(dǎo)的個(gè)稅,但實(shí)際申報(bào)的時(shí)候沒有扣個(gè)稅,這種會(huì)工資表和實(shí)際申報(bào)不一致。怎么辦?
你好老師,離職經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,不足一月怎么計(jì)算,比如2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實(shí)際按幾個(gè)月算
房子今年7-12月租出去了,租金一次性付的。明年五月三十一號(hào)之前對(duì)方給我們開票,我們先掛預(yù)付款可以嗎,對(duì)方估計(jì)掛的預(yù)收款然后明年開完票他們?nèi)胧杖?,我們明年五月前取得發(fā)票入費(fèi)用
新公司注冊(cè)資金現(xiàn)在是幾年必須全部到賬???之前是5年內(nèi),現(xiàn)在又延長(zhǎng)嗎?
你好老師,工程勞務(wù)公司,今年前三個(gè)月報(bào)個(gè)稅人數(shù)是70多個(gè),第四個(gè)月的8人后面幾個(gè)月都是6個(gè)人,累計(jì)人數(shù)288人平均一個(gè)月24人,明年不交殘保金對(duì)吧?但是季度平均前兩個(gè)季度是56人平均,后面整年再平均是季度平均就業(yè)人數(shù)31人,這個(gè)會(huì)有什么影響嗎?或者明年報(bào)今年匯算清繳啥的又什么新增稅種嗎?
老師,我們公司現(xiàn)在是小規(guī)模,業(yè)務(wù)發(fā)展需要向下個(gè)季度要升級(jí)一般納稅人,有一個(gè)問題,那我們升級(jí)后在我們還是小規(guī)模階段還有應(yīng)收應(yīng)付的錢和應(yīng)該開出去和還未收到的的普票 怎么辦?
員工出差學(xué)習(xí) 餐飲沒有發(fā)票怎么辦
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報(bào)銷了,請(qǐng)問賬務(wù)怎么做?
2024年12月30日完成的稅務(wù)報(bào)道,2025年需要申報(bào)2024年的殘保金嗎?
老師一個(gè)股東是一人有限公司好還是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)好
老師:出口的外貿(mào)企業(yè)有材料采購(gòu)進(jìn)項(xiàng)可以申請(qǐng)退稅,在電子稅務(wù)局主表中,本月產(chǎn)生的外貿(mào)收入是應(yīng)該在“三”那列免抵退填,還是在“四”那列免稅填?
那會(huì)兒沒給他申報(bào) 現(xiàn)在從去年2月開始補(bǔ)嗎
你好,是的要從去年2月開始申報(bào),
會(huì)涉及滯納金嗎
你好,之前沒有發(fā)工資就沒有個(gè)稅,不會(huì)有滯納金