同學(xué)好 借管理費(fèi)我46200 貸銀行存款46200 借待攤費(fèi)用3800 貸應(yīng)付賬款3800
請(qǐng)問(wèn)我司已經(jīng)付了水電費(fèi)和租金,但是對(duì)方要到下月才開票來(lái),我應(yīng)該怎么寫分錄呢?還有我司每個(gè)月都有租金和水電費(fèi)這筆分錄,只有這個(gè)月特殊,發(fā)票沒(méi)回來(lái),應(yīng)該怎么做呢?我司還有這么一張表格
請(qǐng)問(wèn)下,出租方給了一個(gè)月的免租期。比如說(shuō)租金1000/月。那11個(gè)月租金分?jǐn)倿?2個(gè)月,為916.67/月。請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)月沒(méi)有支付租金,但是租金的分錄要怎么做呢?第二月銀行支付1000元,但租金實(shí)際是916.67,分錄要怎么做呢?
2020年12月銀行支付了一筆房租2萬(wàn),實(shí)際上也是12月發(fā)生的費(fèi)用,可發(fā)票要2021年1月才能開回來(lái),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
有個(gè)問(wèn)題就是去年租賃公司的股東因?yàn)橐恍┧饺嗽蛎仑?cái)產(chǎn)被凍結(jié)了,導(dǎo)致這家公司的所有業(yè)務(wù)停擺了,下半年幾個(gè)月沒(méi)收租金也開不了票,這幾個(gè)月的租金我都計(jì)提了,雖然沒(méi)有實(shí)際支付,但是實(shí)際在租用,這筆錢將來(lái)也是要交的,已計(jì)提的費(fèi)用是算2020年的還是等到實(shí)際支付的年度做賬?這兩年估計(jì)都是這個(gè)情況
租金實(shí)際支付了46200,(租金實(shí)際也是46200)發(fā)票回來(lái)了50000,是一定要做兩筆分錄嗎?下個(gè)月說(shuō)開票金額開回少。那下月怎么做分錄?
老師請(qǐng)問(wèn),24年的賬有未結(jié)轉(zhuǎn)損益就結(jié)賬了,導(dǎo)致報(bào)表試算不平衡,現(xiàn)在是要返結(jié)轉(zhuǎn)到24年去結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,那報(bào)表是不是都要更改了
老師我們公司是建筑工程分公司,現(xiàn)在公司要注銷了,但是未分配利潤(rùn)金額比較大,而且還有成本沐沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn),未分配利潤(rùn)和成本數(shù)據(jù)差不多,為什么會(huì)成本這么多呢?因?yàn)橹拔依麧?rùn)做的太高了,其實(shí)我應(yīng)該要多結(jié)轉(zhuǎn)一些成本?現(xiàn)在要如何處理這二個(gè)數(shù)據(jù)?
托育機(jī)構(gòu)政府撥的款項(xiàng) 但是文件有規(guī)定科目 這個(gè)科目我是收到他們的款項(xiàng)做他們規(guī)定的收入還是我們收孩子的費(fèi)用做這個(gè)科目 不太明白?
和別人的借款當(dāng)年 要還么
老師,公司租房用于辦公及倉(cāng)庫(kù),但又有一家公司跟我們租了一部分去,請(qǐng)問(wèn)房東怎么給我們開租金發(fā)票?我們?cè)趺唇o那家公司開發(fā)票
你好,老師,員工工資6000,扣完社保個(gè)人部分是5500多,都超了5000。個(gè)稅是根據(jù)6000基數(shù)繳納,還是5500多基數(shù)繳納
小微企業(yè)確認(rèn)條件有哪些,享受什么稅收優(yōu)惠政策呢?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題需要咨詢,公司主營(yíng)不是車輛出租,內(nèi)部關(guān)聯(lián)單位來(lái)公司辦理業(yè)務(wù),使用公司車輛,關(guān)聯(lián)單位給公司交的用車費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入嗎?然后再繳納增值稅,還需給對(duì)方開發(fā)票嗎?二百多元是不是開收據(jù)也可以呢?因?yàn)閷儆诹阈侵С龅陀谖灏僭?/p>
如果一個(gè)月銷售額400萬(wàn),毛利8%左右,需要多少費(fèi)用
或者做一筆費(fèi)用都放在當(dāng)月,3800記應(yīng)付賬款也可以,同一年度內(nèi)分月對(duì)利潤(rùn)沒(méi)什么影響
這樣可以嗎,有稅金de
這樣可以吧?
最好分兩張憑證做,一張憑證原則是一借多貸或一貸多借,不要多借多貸
好的,謝謝老師
不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快!