同學(xué),你好 開具發(fā)票本身不用申報(bào)印花稅,開票簽訂購銷合同的話,需要繳納印花稅,按購銷合同的金額0.3‰繳納印花稅.
老師你好,一般納稅人的話,他上個(gè)月開的發(fā)票,一共開68639,他這個(gè)月的印花稅的明細(xì)表的話,他要寫一個(gè)數(shù)字寫在計(jì)稅金額或者件數(shù)這里嗎?
老師你好,那個(gè)印花稅的購銷合同的話呢,是寫那個(gè)發(fā)票的總金額是寫在計(jì)稅金額這里嗎?,那他是9月份的發(fā)票的總數(shù)嗎?
老師你好,小規(guī)模公司和一般納稅人的話,他們都開有發(fā)票的話,小規(guī)模公司的話直接寫這個(gè)月的發(fā)票的總數(shù)發(fā)票的,這個(gè)月的發(fā)票的總額寫上去了,嗯,然后一般納稅人的話呢,銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)就等于多少就寫上去對(duì)嗎?
老師你好,一般納稅人如果他有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的話,那他的印花稅里面就是用銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的數(shù)等于不含稅金額寫上去嗎?
老師你好,一般納稅人的話,他有兩張抵扣聯(lián),銷項(xiàng)的金額比較小,所以呢,只能拿其中一張可以跟他相近的去抵扣,另外一張我就不抵扣了,那他的印花稅的話三張都要寫在印花稅那里嗎?還是只寫抵扣的那一張和銷項(xiàng)的那一張,有另外一張的話呢,等下個(gè)月抵扣再去寫報(bào)他的印花稅
老師,我們給村上補(bǔ)助的污染補(bǔ)償費(fèi)相當(dāng)于,然后錢是轉(zhuǎn)給財(cái)政局。可是沒有收到財(cái)政票據(jù)。企業(yè)所得稅需要調(diào)增嗎
老師,在一家公司做兼職會(huì)計(jì),以勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)個(gè)稅,需要代開發(fā)票嗎
老師,接到稅務(wù)稽查局電話說公司被立案了,只說了上游企業(yè)虛開發(fā)票,但我們跟上游企業(yè)的業(yè)務(wù)是真實(shí)的,立案會(huì)怎么樣啊
經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)違約金能稅前扣除嗎
企業(yè)零星支出用有合同嗎?這個(gè)是怎么規(guī)定的
第412題,第1問: 借:銀行存款-美元50*6.58=329 財(cái)務(wù)費(fèi)用1.5 貸:銀行存款-人民幣50*6.55=327.5 這樣錯(cuò)在哪里了
408題,我手寫的答案錯(cuò)在哪里了
養(yǎng)殖業(yè)公司,政府補(bǔ)助40萬建養(yǎng)殖大棚,這個(gè)補(bǔ)助需要交企業(yè)所得稅嗎?要如何做賬?
老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
老師課程里說賬面上有800萬的存貨,是歷史遺留問題,什么是歷史遺留問題
那老師我想問一下你那我68639呢是含稅金額,那我這個(gè)寫計(jì)稅金額和件數(shù)化而且不含稅的金額的話是60742.49嗎?我要寫這數(shù)據(jù)上去嗎?
填寫含稅還是不含稅金額,要看購銷合同上的金額,合同上是含稅價(jià)就填寫含稅價(jià),合同上是不含稅價(jià)填寫不含稅價(jià)