你好,銷售方能聯(lián)系上嗎?報備發(fā)票丟失,然后問銷售方要發(fā)票復印件來做。

幾年前的進項票還可以抵扣嗎,發(fā)票也找不到了
老師,現(xiàn)在我還有2019年的進項發(fā)票,購買材料的進項也是可以抵扣的嗎? 之前的會計漏抵扣了,我現(xiàn)在也是可以抵扣的?有啥稅務風險不?
以前很久的進項發(fā)票丟了,找不到了,2019年的,還可以勾選認證嗎?
老師,幾年前的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有入賬,也找不到了,幾年前的,這種怎么處理?
老師請問前幾年的增值稅專用發(fā)票進項已抵扣,但發(fā)票聯(lián)進項聯(lián)都找不到,可以怎么處理,對方也聯(lián)系不上
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費附加地方教育費附加
老師您好,麻煩問一下,假如我注冊資金10w,年底凈利潤5萬,不分紅,在年底之前再把這5萬投資買設備,這5萬還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應交稅費—未交增值稅,貸 銀行存款。這個分錄對嗎。另外酒類消費稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費稅嗎
電商平臺以銷售貨物為主,但稅務報送也有銷售服務,需要填附表2嗎
老師,簡易計稅增值稅怎么設置科目?應交稅費—簡易計稅?還是應交稅費—應交增值稅—簡易計稅?
供應商說開票要加稅點,老板頭疼加多少稅點才合算
老師,你好! 小規(guī)模納稅人,提供承攬加工制作,如某某公司的標識標牌,制作好標牌需要完成安裝服務, 1:這種情況開票應怎么開票,建筑服務-勞務費還是,設計服務-制作服務費 2:提供勞務服務,如果是跨地區(qū)項目需要先申請外經(jīng)證才可以開展外地經(jīng)營安裝操作嗎
個人所得稅只需要按照財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納個人所得稅嗎?是否還需要就利息股息紅利所得繳納個人所得稅?
老師您好,請問下,我跟老板提了加工資的事,老板說到年底再說,說現(xiàn)在大環(huán)境不好,先理解一下,老師,我該怎么回復老板?
老師,申報增值稅前,發(fā)票總額度是19萬,申報后發(fā)票總額度還是19萬,這個不是申報完后會自動提升嗎?
17年的還可以抵扣嗎,怎么入賬呢
可以的,具體的是什么業(yè)務的。
采購原材料
材料應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
借原材料應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款。
以前付過款的,還可以入銀行存款嗎
那你之前沒有做賬付過款了,你的銀行存款沒有做賬的情況下是不是不對?
這是剛接手的新公司,他們之前可能沒建賬,現(xiàn)在銀行賬是平的
你好,那他的期初里面沒有 倉庫有嗎?
期初都是亂賬,期初也不準確
借原材料應交稅費應交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤。