你好,銷售方能聯(lián)系上嗎?報備發(fā)票丟失,然后問銷售方要發(fā)票復(fù)印件來做。
幾年前的進項票還可以抵扣嗎,發(fā)票也找不到了
老師,現(xiàn)在我還有2019年的進項發(fā)票,購買材料的進項也是可以抵扣的嗎? 之前的會計漏抵扣了,我現(xiàn)在也是可以抵扣的?有啥稅務(wù)風險不?
以前很久的進項發(fā)票丟了,找不到了,2019年的,還可以勾選認證嗎?
老師,幾年前的發(fā)票已經(jīng)抵扣,但發(fā)現(xiàn)發(fā)票沒有入賬,也找不到了,幾年前的,這種怎么處理?
老師請問前幾年的增值稅專用發(fā)票進項已抵扣,但發(fā)票聯(lián)進項聯(lián)都找不到,可以怎么處理,對方也聯(lián)系不上
老師,今年中級實務(wù)考無形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對嗎
計提12月單位部分社保分錄
老師,請問員工聚餐費屬于福利費吧
為什么不用算組合計稅價格,圖片里面那題又要計算
老師,個人所得稅需要計提嗎,如果沒有計提,次月繳納的時候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個房子,人家當時就把發(fā)票開來了,錢也付了,所以我做了,借 管理費用,福利費。應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,銀行存款17000 。后面我當月攤銷的分錄是,借,管理費用,福利費,,應(yīng)付福利費,應(yīng)付福利費,貸,長期待攤費用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負債表怎么成負數(shù)了,不知道哪塊出問題了?
我有個建筑公司,沒業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買,如果轉(zhuǎn)讓了后期對原法人有啥風險
這個錢由建設(shè)單位還是總包單位打進專用賬戶?
老師 請問自有流動資金是指什么?實際注資還是貨幣資金?
17年的還可以抵扣嗎,怎么入賬呢
可以的,具體的是什么業(yè)務(wù)的。
采購原材料
材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款。
以前付過款的,還可以入銀行存款嗎
那你之前沒有做賬付過款了,你的銀行存款沒有做賬的情況下是不是不對?
這是剛接手的新公司,他們之前可能沒建賬,現(xiàn)在銀行賬是平的
你好,那他的期初里面沒有 倉庫有嗎?
期初都是亂賬,期初也不準確
借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸利潤分配未分配利潤。