你好,借銀行存款,銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
老師好,應(yīng)付供應(yīng)商貨款1096,只付了1000,零頭抹掉了,前面的分錄1096己經(jīng)做了,接下來的分錄應(yīng)該怎么做
老師好!請問,預(yù)付在供應(yīng)商那的貨款,零頭的差異清賬,要怎么做分錄??
老師,我們多付貨款了,供應(yīng)商退回來一張承兌匯票,應(yīng)該怎么做分錄
請問老師,有筆貨款,應(yīng)該付5101 實(shí)際付了5000,對方抹了零頭,應(yīng)該怎么做分錄
經(jīng)要求,一批貨由供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶,一位付了款,一位沒付款,付款的直接付給供應(yīng)商,怎么做分錄,
老師,我們目前還沒有簽辦公用房的租賃合同,但是簽的話日期大約在4月份,那本季末需要報(bào)印花稅嗎?
運(yùn)動裝配的防曬袖套,分類編碼是歸在哪里?
發(fā)票名稱是食品,怎樣入賬合理
老師,收到專項(xiàng)資金撥款也要開發(fā)票嗎
老師你好,你說這個公司沒業(yè)務(wù),工資發(fā)放,我是給他記到法人名下,還是空走一筆庫存現(xiàn)金,把工資發(fā)放了。
請問老師、同一個客戶、又是供應(yīng)商、有應(yīng)收沖應(yīng)付模板嗎?
老師好,拿25年的利潤表來說,1季的季報(bào)和3月份利潤表金額是相同的,那么在3月的月報(bào)利潤表中,包括1和2月數(shù)據(jù)。在2月利潤月報(bào)表中包括1月的數(shù)據(jù),是這樣吧老師
購酒1650,能一次性記入管理費(fèi)用-招待費(fèi)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅抵扣需要和銷項(xiàng)稅項(xiàng)目對應(yīng)嗎
小規(guī)模納稅人。計(jì)提并交納增值稅的會計(jì)分錄?還有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額?這個三級科目對嗎
麻煩老師把數(shù)字代進(jìn)去我看下好吧
借銀行存款1000,銷售費(fèi)用96,貸應(yīng)收賬款1096
我前面的分錄是借原材料1096,應(yīng)付帳款1096,現(xiàn)在少付96,我是不是只做這96的分錄啊
借原材料貸應(yīng)付賬款1096。 借應(yīng)付賬款1096貸,銀行存款1000,營業(yè)外收入96。
而且供應(yīng)商的貨款一般都是壓幾個月才付的,前面的分錄都是幾個月前做的,現(xiàn)在付款沒付那么多
我是直接沖減掉96還是像你這樣做好呢
第二個分錄不就是現(xiàn)在付款的。
我付款的分錄也已經(jīng)做了,借應(yīng)付帳款,貸現(xiàn)金,這些未付款的零頭我想補(bǔ)做上去,是這個意思老師,
不是的,做營業(yè)外收入,如果你做庫存現(xiàn)金的話,你們賬上有現(xiàn)金嗎?如果有的話,可以把這個錢支付給你們領(lǐng)導(dǎo)可以的。
老師,我現(xiàn)在未付款的和已付款的分錄都已經(jīng)做了,現(xiàn)在工廠沒付那么多,把零頭都抹去了,所以我現(xiàn)在是不是要補(bǔ)做這零頭未付的分錄啊
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入96不就行啦?
如果是應(yīng)收款,客戶有零頭96元 未付給我們,同樣是收款前和收款后的分錄都已經(jīng)做完,那么未付到款的零頭我補(bǔ)做分錄,借應(yīng)收賬款-96,貸主營業(yè)務(wù)收入-96,這樣做對吧
你好,最好不要這么做作,借銷售費(fèi)用貸應(yīng)收賬款。
我能知道為什么嗎,這是其他老師教我這么做的,
你好,抹零的一般是做到營業(yè)外收支。