同學(xué)你好 這個(gè)可以的 但是盡量少操作
老師 公戶能轉(zhuǎn)私戶 同時(shí)私戶也可以轉(zhuǎn)對公 往來款 但是能轉(zhuǎn)老板自己私戶嗎
往來款的賬務(wù)處理:老師,你好!做內(nèi)賬時(shí),公戶主要走有票據(jù)的賬,私戶走沒有票據(jù)的賬,請問老師私戶與公司公戶的往來賬怎么做分錄?比如,私戶轉(zhuǎn)錢到公戶上,公戶借:銀行 貸:其他應(yīng)付款 ,那私戶的分錄怎么做???謝謝老師
老師好,公司的公戶能往私戶轉(zhuǎn)款嗎
麻煩問下公戶沒錢,法人私戶(公司賬戶)往里轉(zhuǎn)賬能掛往來款嗎還是只能是投資款名義入賬
麻煩問下公戶沒錢,法人私戶(公司賬戶)往里轉(zhuǎn)賬能掛往來款嗎還是只能是投資款名義入賬
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬,現(xiàn)在要減資到100萬,那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國外出差的花銷要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開票收入,因?yàn)楫?dāng)沒有分清賣給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對沖,到收貨款開發(fā)票時(shí)就對應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢掛總經(jīng)理個(gè)人往來,現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來消掉,寫了個(gè)說明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢,是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買賣礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請問在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
偶爾可以,我知道,但是如果這樣操作我想知道有什么后果
現(xiàn)在都是金稅四期了 可以監(jiān)控到你們的私戶的
對哪一方面不好
對你們的資金流動(dòng)這個(gè)不好
能稍微詳細(xì)點(diǎn)嗎
現(xiàn)在有的地方就算公戶你想轉(zhuǎn)都不讓你轉(zhuǎn) 是銀行轉(zhuǎn)不了私戶