你好,是的,可以正常使用的。
增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)用章粘水花了幾個(gè)字,納稅人識(shí)別號(hào)也花了一個(gè)字,還能正常使用嗎?
收到一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票納稅人識(shí)別號(hào)錯(cuò)了,已入賬無(wú)法退回,現(xiàn)在對(duì)方開紅字發(fā)票,然后再開一份正確的,我們要求對(duì)方把紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)發(fā)票聯(lián)給我們,但是銷售方不給,有沒有相關(guān)文件是說(shuō)明這個(gè)的
請(qǐng)問老師,我有ab兩個(gè)單位,a是個(gè)體戶一般納稅人(想注銷了)以后用b(是公司一般納稅人),去年6月a把最后一點(diǎn)貨平價(jià)出給b了b正常銷售,現(xiàn)在稅務(wù)局可能不同意,我回到21年6月更正申報(bào),我還有留抵的進(jìn)項(xiàng)稅,留抵的稅額多應(yīng)該抵不完。不超10萬(wàn)不用繳納水利基金,得補(bǔ)繳印花稅,我把 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅 改動(dòng)一下 多繳的印花稅補(bǔ)提一下、再繳納,可以嗎? ,
老師,對(duì)方5.4號(hào)抵扣了我方開具的增值稅專用發(fā)票,5.10號(hào)業(yè)務(wù)終止了,5.11號(hào)我方開出了紅字信息表?正常情況下,對(duì)方抵扣了,是對(duì)方開具紅字信息表對(duì)嗎?我方當(dāng)時(shí)開具了紅字信息表(我們以為只要我方能開具出紅字信息表,對(duì)方就沒有抵扣)實(shí)際對(duì)方已經(jīng)抵扣了, 問,如果對(duì)方抵扣了,我方又開具出紅字信息表,這樣的情況下正數(shù)發(fā)票三聯(lián)(第一次開具的)和紅字信息表,和銷項(xiàng)負(fù)數(shù)三聯(lián),這些是給對(duì)方會(huì)計(jì)還是給我
老師,我想咨詢個(gè)事情,我們企業(yè)是一般納稅人,別人掛靠我們公司,我們公司稅率是行業(yè)6%,正常算管理費(fèi)還有稅款,別人如果能開出來(lái)6%的進(jìn)賬專票就抵扣了增值稅了,只繳納印花稅么?這個(gè)收入沒有上限么?一般納稅人不是25%的企業(yè)所得稅么?
老板讓充網(wǎng)費(fèi),發(fā)票是另外的抬頭,但是報(bào)銷從本公司走,也就是報(bào)銷沒有發(fā)票的,直接轉(zhuǎn)給我,做其他應(yīng)付可以嗎
老師您好:企業(yè)工商年報(bào)怎么查
老師,您好! 我想咨詢你個(gè)問題,樣品給客戶,需要報(bào)關(guān)嗎? 樣品沒有收匯,這種能退稅嗎?
高新技術(shù)企業(yè),申請(qǐng)先進(jìn)制什么補(bǔ)貼?什么先進(jìn)制,主管說(shuō)的這個(gè)沒聽清到底是啥
老師:我們支付供應(yīng)商貨款金額2424(不開票),開票金額2630元,收了稅點(diǎn)8.5,這樣付開票金額的對(duì)我們公司來(lái)說(shuō)劃算不?
環(huán)比增長(zhǎng)是什么意思?老師
老師,之前做過一筆保證金,借 其他應(yīng)收款-保證金 2000,貸 銀行存款 2000,后面客戶說(shuō)保證金抵賬款,只需補(bǔ)后面的尾款就行了,賬務(wù)處理是 借 預(yù)付賬款 1000 貸 銀行存款1000 現(xiàn)在賬務(wù)咋做分錄好 咋把保證金調(diào)成賬款
你好老師,拍到的廠房3月份班的手續(xù),沒有辦房產(chǎn)證,廠房在返修,這個(gè)房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么交,還需要交嗎?
老師,請(qǐng)教下,昨年開發(fā)票100萬(wàn),實(shí)際工人工資只有60萬(wàn),還有40萬(wàn),我做了暫估應(yīng)付工資,今年實(shí)際發(fā)工人工資50萬(wàn),超了10萬(wàn),老師我就問一下這10萬(wàn)元怎么做帳
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅備案資料具體的明細(xì)有嗎?
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利哦!