同學你好!這個是將銷項稅/進項稅? 全部轉(zhuǎn)入的 核算實際當期應當繳納的增值稅? 或者形成留抵的增值稅稅額哦

借:應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費_未交增值稅 這個借方貸方都是代表什么意思
請問表里面有2個(應交稅費―應交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅)是什么意思
老師,記賬憑證上摘要是轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應交稅費/應交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費/未交增值稅 表示的是什么意思?
請問老師 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅是代表什么意思
結轉(zhuǎn)未交增值稅,是什么意思,借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應交稅費未交增值稅,這個啥意思
咨詢服務放到技術合同里可以嗎?
沒有核定印花稅是按次申報嗎,收到投資款一直沒申報印花稅,可以下次再申報嗎
想了解城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險,現(xiàn)在只能交2026年的嗎,能補交嗎,求詳情
公司要注銷了,彌補以前年度虧損的賬怎么計分錄
老師,是不是只要是給公司買的東西,比如,電腦,茶幾,冰箱,空調(diào),沙發(fā),辦公桌等這些東西開的專票,是不是都可以抵扣增值值稅?
#提問#老師山東臨沂的會計繼續(xù)教育開始了嗎
湖南長沙公司九月份取得不動產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開始申報,然后是11月份采集申報并且繳納
請問一下財務軟件在哪里下
湖南長沙公司九月份取得不動產(chǎn)發(fā)票,是不是從10月才開始申報,然后是11月份采集申報并且繳納
老師,這種發(fā)票的項目名稱合規(guī)嗎?是其他公司給公司提供儀器維修的費用
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅呢
這個就是轉(zhuǎn)出未交增值稅? 就可以了啊 如果這樣分? ?應該是將形成留抵的? 單獨劃分的