你好 月末就可以結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,稅控維護(hù)280元,計入借:減免稅款 貸:管理費(fèi)用,請問減免稅款這個科目到什么時候結(jié)轉(zhuǎn),本年一直提現(xiàn)嗎?
老師您好,請問一下稅控抵扣的服務(wù)費(fèi)720元。 最初付款的時候①借管理費(fèi)用,貸銀行存款。 進(jìn)稅款減免的時候是②借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款,貸管理費(fèi)用 這樣做對嗎?那月末的時候把減免稅款是不得結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交稅費(fèi)了呀
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題, 支付維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項減進(jìn)項再直接減去280后的嗎?
稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)280元計入應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款借方,貸方?jīng)_減管理費(fèi)用,這個280元一直在借方掛著,是不是等到交增值稅的時候可以少交280元?
增值稅怎么計提?和是否有抵扣,有關(guān)系嗎?
老師好~想咨詢下,稅務(wù)針對股息分紅,一般會讓企業(yè)提供哪些資料?
老師,收到了不合理的油票,是不是不做處理就可以了
給紅十字會捐款能享受什么優(yōu)惠政策? 公司和個人都發(fā)一下
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,這個會計科目是核算什么的?
老師:請問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個月打了3次累計30萬(備注了借款),后面可能還會繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長期待攤的租金是當(dāng)月計提,次月攤銷嗎?
老師,同時出口2單貨物 (不是同一個收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購發(fā)本月要開進(jìn)來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長期股權(quán)投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個我賬