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老師,稅控維護(hù)280元,計入借:減免稅款 貸:管理費(fèi)用,請問減免稅款這個科目到什么時候結(jié)轉(zhuǎn),本年一直提現(xiàn)嗎?

2021-09-04 14:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-09-04 14:47

你好 月末就可以結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅

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你好 月末就可以結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
2021-09-04
你好需要交稅在做不交稅不用做的
2023-04-09
您好 最后要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2022-04-11
同學(xué)你好 借,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅
2021-01-14
你好; 你是一般納稅人還是小規(guī)模; 這樣好判斷分錄怎么處理? ?
2021-11-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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