你好 開個(gè)收據(jù) 借老板個(gè)人的錢
老師我總覺得哪里不對(duì),就是我的備用金是收入39100里拿出來做備用金的,然后我后來用備用金買東西,我怎么覺得我多弄了支出,卻不知道怎么改還有轉(zhuǎn)給羅財(cái)務(wù)的是收入。我要不要登記。這樣登記出去就像支出了。我是出納。我轉(zhuǎn)給他算什么。怎么登記這個(gè)表
出納從老板處借了現(xiàn)金做備用金買東西回來,請(qǐng)問后面出納要怎么做?
請(qǐng)問出納使用的備用金不是現(xiàn)金,是老板用微信轉(zhuǎn)到出納的微信 ,出納再支付各種貨款,出納的現(xiàn)金日記賬怎么做
請(qǐng)問新注冊(cè)的公司,對(duì)公賬戶不是都沒有錢嗎,現(xiàn)在老板用自己的錢買了東西,我應(yīng)該怎么做呢?是不是先做借:庫(kù)存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款_老板,然后在借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金呢
老師報(bào)表怎樣重分類,謝謝
老師每年的一套賬完成之后,都需要一起配帶哪些表
老師,老板投資款需要繳納印花稅,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 收到投資款時(shí): 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 同時(shí)計(jì)提繳納印花稅嗎? 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 是這樣嗎?
河北省規(guī)上企業(yè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)
在《收入》章節(jié)科目上,預(yù)計(jì)負(fù)債和合同負(fù)債有什么不同?怎么用這兩個(gè)科目的呀?
扣了社保實(shí)發(fā)工資4879,還要交個(gè)人所得稅嗎
老師,我司2021年前注冊(cè)資本5000萬,實(shí)收資本也是5000萬,2016年向銀行貸款1個(gè)億,2021年7月實(shí)收資本由5000增加到8000萬,增加的3000萬股東未實(shí)繳,約定在2030年前繳足,我司2016年向銀行貸款于2024年全部還清,這期間的利息可以據(jù)實(shí)在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?
所屬期2023年印花稅,本月補(bǔ)繳了按次申報(bào)的租賃合同稅款,請(qǐng)問所得稅報(bào)表還需要修改嗎
老師:消費(fèi)洗手液增值稅稅目開洗滌劑可以嗎
給客戶買水果,請(qǐng)問應(yīng)該計(jì)什么科目?
老師我是問后面買了東西回來怎么銷賬?
你收到錢做了借款單嗎 沒有的直接拿收據(jù)和購(gòu)買貨物的發(fā)票 給會(huì)計(jì)做賬就可以
寫了借款單,也寫了報(bào)銷單,就是后面不知道要怎么銷賬了
報(bào)銷單上面?zhèn)渥⑸辖枥习邋X墊付就可以
請(qǐng)問老師要附上原來的借款單不
請(qǐng)問老師要附上原來的借款單不
借款單 不就是你給你老板開的 拿來做賬就可以 不需要放到報(bào)銷單后面
老師,是這樣的,現(xiàn)在公司還沒有會(huì)計(jì),老板就叫我做下內(nèi)賬,我呢簡(jiǎn)單登記下收入是可以的,涉及到這種問題就不知道要怎么處理了,能麻煩老師說下后面我該怎么做不?
借款單是你單位給你老板開的吧 是不是 是的話單獨(dú)做賬 買來東西你寫報(bào)銷單 備注借老板錢支付了 其他的等著做賬就可以
借款單是我開給我老板的,用來買辦公用品,后面寫了報(bào)銷單,現(xiàn)在我要做賬就不知道怎么做了 。
借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款你老板 借管理費(fèi)用 貸庫(kù)存現(xiàn)金
公司沒有記賬憑證
沒有去買,要么就先不要做。 你現(xiàn)在單獨(dú)記錄 買來之后再登記上就可以