你好 存貨需要按銷售 或者報(bào)廢處理 其他應(yīng)付款,如果有資金就需要償還,沒有資金償還就需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入核算?
老師,公司注銷,賬上有存貨,還有借來其他應(yīng)付款,要怎么處理啊
老師,企業(yè)要注銷,賬面上還有其他應(yīng)付款余額,應(yīng)該怎么處理
老師,公司要注銷,沒有應(yīng)收賬款了,也沒有庫(kù)存了,但是只是欠老板錢公司沒有錢還了,這個(gè)注銷時(shí)候怎么處理,報(bào)表上有這個(gè)其他應(yīng)付款能注銷掉嗎?
老師,公司要注銷了,賬上還有其他應(yīng)付款,這個(gè)怎么處理
公司注銷時(shí),存貨和其他應(yīng)付款多,要怎么處理
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
我們主營(yíng)餐飲,那個(gè)存貨按銷售處理的話,算幾個(gè)點(diǎn)的稅啊
另外轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是不是要交增值稅啊
你好,如果是一般納稅人,存貨按銷售處理的話,增值稅是按13%?
如果進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢?因?yàn)榇尕浀姆N類不一樣,當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)的稅率也不一樣,有13的也有9的
你好,按當(dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)的稅率,分別做轉(zhuǎn)出處理?
轉(zhuǎn)出之后的金額是不是可以直接抵債了
你好,是用單位的存貨去抵債??
對(duì),用這些存貨去抵欠款
你好,用這些存貨去抵欠款,賬務(wù)處理是 借 :應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
這是視同銷售了,這樣就不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了吧
這是按13個(gè)點(diǎn)計(jì)稅嗎
你好,這個(gè)不是視同銷售,就是正常的銷售,是做銷項(xiàng)稅額處理,而不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那我們平常是餐費(fèi)6個(gè)點(diǎn),這個(gè)按幾個(gè)點(diǎn)呢
你好,比如你之前購(gòu)進(jìn)是按13%抵扣,現(xiàn)在銷售也是按13%?
分類,按當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅率是吧
你好,是的,是這樣的?