你好 你知道具體的業(yè)務嗎 有業(yè)務沒發(fā)票正常做賬可以 匯算清繳調增
老師,公司成立半年了,一開始把法人股東私轉公做成了實收資本,公轉私給法人股東做成了股東向公司借錢其他應收款,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其他應收款掛賬有點多,我想把前面做實收資本、其他應收款分錄沖掉,重新把私轉公做成公司向股東借錢其他應付款,后間公轉私做成公司還錢股東這樣可以嗎?還是不用處理按一開始的做?
老師您好!我司是第三方物流公司,之前賬上有很多公轉私,私轉公的款項沒有票,還有一些股東其他應收款,該怎么處理呢?
老師你好,我們公司之前是一家認繳制公司,這個月老板找了幾個股東,把投資款轉到公司賬戶上了,可是一個股東他永自己的私人賬戶轉了一筆,又以他自己公司的名義轉了一筆,我應該把私人卡轉的款和公司的應該分開對嗎? 2、我們公司的老板的私人卡凍結了,他用自己微信的錢轉到他朋友的卡里,他朋友又用微信的方式抓到公司的賬戶,請問我應該怎么處理? 他們這幾個股東投的款項到賬以后還要去工商管理部門變更股東章程對嗎
老師您好,我們公司賬上還掛賬其他應收款借方30多萬,這個是轉讓好幾次之前的前股東的掛賬,這個賬務怎么處理好呢
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結轉成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結轉呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結轉:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務費6萬,合計預扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經關注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
業(yè)務是正常的貨款,之前物流行業(yè)很多不開票的情況,現(xiàn)在賬上掛了很多余額
實際上這個款項有的用公賬轉對方私戶了,對方不開票,也不會開票了,事務所做的賬上就顯示待開票,這種情況怎么處理呢
無票收入的借其他應收款貸主營業(yè)務收入應交稅費。
無票支出的,借主營業(yè)務成本貸其他應收款。