你好,是的,你寫的很對的
老師:請教一下分錄:1、銷售 借:銀行存款2000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000 借:主營業(yè)務(wù)成本--銷售成本1080 貸:庫存商品1080 2、計提 :借:庫存商品1080,貸:應(yīng)付賬款1080 3、付款:借:應(yīng)付賬款1000,借:營業(yè)外支出--稅費 80 貸:銀行存款1080。現(xiàn)在庫存商品相差80元,如何做分錄調(diào)回來呢?
老師,銷售商品,借主營收入100,貸應(yīng)收100。再做借成本80,貨庫存80。后來,這筆業(yè)務(wù)成了送客戶,做借銷售費用100,貸應(yīng)收100,對嗎
賣出一件衣服100元,成本是80元 借:銀行存款100 主營業(yè)務(wù)收入88.5 應(yīng)交稅費~銷項稅11.5 借:主營業(yè)務(wù)成本80 貸:庫存商品80 對嗎
賣出去一個東西好比這個東西成本100,賣了120 借,銀行存款120 貸 主營業(yè)務(wù)收入 118.81 應(yīng)交稅費-未交增值稅 1.19 借,主營業(yè)務(wù)成本100 貸,庫存商品100 對不?
賣出去一個東西好比這個東西成本100,賣了120 借,銀行存款120 貸 主營業(yè)務(wù)收入 118.81 應(yīng)交稅費-未交增值稅 1.19 借,主營業(yè)務(wù)成本100 貸,庫存商品100 對不?
你好,老師!扶貧捐款怎么開票?
固定資產(chǎn)入賬是22825.66,進項稅額是2967.34(抵扣了),她固定資產(chǎn)折舊卻是含稅金額。 現(xiàn)在糾錯,這個進項稅額不能抵扣 要轉(zhuǎn)出來(開專票時還不是一般納稅人),對固定資產(chǎn)折舊額有沒有影響
購進的黃沙,暫時沒有收到發(fā)票,能不能先銷售開票出去,后面供應(yīng)商再補開進項發(fā)票。
車本來就在公司名下,但一直未入賬,之前注冊資本是貨幣出資,現(xiàn)在老板想改為實物(車)出資,車的價格和注冊資本差不多,這樣可以吧?
老師,一家裝潢公司需要開發(fā)票,是辦自然人營業(yè)執(zhí)照好還是小規(guī)模公司比較好呢
你好老師 物業(yè)管理公司收取的物業(yè)費 需要交印花稅嗎?
廣州公司年報漏報了,還可以補報嗎?可以解除年報漏報的異常嗎
一般納稅人清包工可以開專票嗎
老師,您好,我們前年給對方開具了35萬元的專用發(fā)票,雙方均已入賬,對方也已經(jīng)抵扣稅款,現(xiàn)在對方說金額有問題,要紅沖16萬元發(fā)票,我們和對方需要怎么處理
尊敬的納稅人:您好,為協(xié)助你單位便捷、規(guī)范辦理出口應(yīng)征稅貨物的增值稅納稅申報,你單位存在出口應(yīng)征稅貨物相關(guān)業(yè)務(wù),請先完成當期出口應(yīng)征稅報關(guān)單的用途確認操作,再辦理增值稅納稅申報業(yè)務(wù)。 確定
老師,我如果換一換呢,我租出去一件衣服,收到租金100元,但是我的這件衣服是80元買進的,這樣怎么寫分錄?
租的話,只需要寫收入即可的
為什么租就沒有成本?
因為不是固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)折舊就是成本了
那存貨我出租也取得了收入 老師比如出租周轉(zhuǎn)材料包裝物,書上好像也是先確認其他業(yè)務(wù)收入然后 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料~包裝物
你好 借庫存商品 貸銀行存款 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 借發(fā)出商品 貸庫存商品
為啥不確認成本呢?
這個因為未來會收回來的,還是企業(yè)的資產(chǎn)的
老師,那書上怎么還寫這個? 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:周轉(zhuǎn)材料~包裝物
這個是包裝物的,這個基本是不會回來了
出租包裝物,是出租不是贈送咋不會回來了?
這個是低值易耗品啊,學(xué)員
就是他租我個包裝袋,然后以后就不還了?是這個意思?
是的,低值易耗品的是單獨的處理方式
好,老師我再問問別人,我感覺這樣不對吧,要是說不還了初級的書上肯定就說明白了我,先是 借發(fā)出商品 貸:周轉(zhuǎn)材料~包裝物 然后再 借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:發(fā)出商品 書上肯定就寫的明明白白的,不可能直接就寫借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:周轉(zhuǎn)材料~包裝物
是的,書上這一塊針對的是低值易耗品的