你好 ;? ? 付款出去要有發(fā)票的;? ? ? 借 成本或者費用進(jìn)項稅貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 ; 到時 借專項應(yīng)付款 貸成本或者費用等??
你好 老師 請問我們公司政府投資100萬 讓我們建設(shè)基地 我們收到款時 借:銀行存款 貸:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 我們用款時 借:在建工程 貸:銀行存款 后面結(jié)轉(zhuǎn)是不是都是:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 借:長期應(yīng)付款-專項應(yīng)付款 貸:遞延收益 這樣邏輯關(guān)系對不對?。ň彤?dāng)全部后面金額為100萬)
老師好,公司收到財政專項資金,借:銀行存款貸:專項應(yīng)付款,公司把收到的專項款全部轉(zhuǎn)到法人帳戶里,支出的時候全部做成借:在建工程貸:其他應(yīng)收款,現(xiàn)在要怎么下專項應(yīng)付款的賬呢?財政現(xiàn)在要來驗收工作,要看這個錢具體花在哪里了,現(xiàn)在該怎么做賬比較合理呢?
我們公司是高速公路在建公司,建設(shè)期收到行政補助類應(yīng)該掛借銀行貸專項應(yīng)付款,那到時候付款怎么做賬呢?就付那一塊專項的時候不用發(fā)票了嗎
老師:a是農(nóng)業(yè)公司收到政府用于維修溫室大棚的專項資金然后中標(biāo)到了b公司,a公司收到資金是借:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款_專項 支付給b公司時 借:應(yīng)付賬款_專項 貸:銀行存款 收到b公司開來的工程款發(fā)票時 借:在建工程 貸:不知道做什么 能說一下嗎,公司是小規(guī)模,謝謝
老師好、我想咨詢個問題、就是我們公司分期買的儀器、我是這樣做的、入賬時:借:固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款 付款時:借:長期應(yīng)付款 貸:銀行存款 那我收到發(fā)票的時候應(yīng)該怎么做賬呢?
科目余表累計折舊期末余額在貸方,建期初數(shù)據(jù),期初不是跟其他應(yīng)收一樣填寫負(fù)數(shù)嗎?是不是要跟期末數(shù)一樣填正數(shù)?
老師 做賬 是每天都做,是否可以按照月底,都統(tǒng)一在最后一天 根據(jù)流水 收入 支出 分類做。 有什么特別講究嗎
老師,銷售折讓,折讓發(fā)生在開票前(未開具藍(lán)字發(fā)票),可以直接按折讓后的金額開具藍(lán)字發(fā)票,無需單獨體現(xiàn)折讓,這樣開票嗎?
請問對方?jīng)_紅的進(jìn)賬影響我方金額,應(yīng)該怎么做賬平掉
老師,報關(guān)單是fob價,我們付了這個海運費和報關(guān)費,這個海運費和報關(guān)費我們是做自己的費用吧
怎么代扣代繳個人代開發(fā)票的個稅?
生產(chǎn)制造業(yè),收到一張發(fā)票質(zhì)量認(rèn)證體系指導(dǎo)怎么記分錄
聚合氯化鋁,聚丙烯酰胺,氯化鈣。這些屬于出口退稅嗎
請問老師,比如網(wǎng)約車發(fā)票都是運輸服務(wù),旅客運輸,基本是普通發(fā)票,但是也有少部分開出來是專用發(fā)票,請問這個都是可以抵扣進(jìn)旅客運輸進(jìn)項稅,還是說專用發(fā)票應(yīng)該進(jìn)其他,視同正常發(fā)票進(jìn)行核算?
老師,殘殘金總?cè)藬?shù)280人,280/12=23.3333,人數(shù)填23人還是24人呢
就做兩筆,當(dāng)做這筆成本就轉(zhuǎn)移出去了?
?你好 ;? ?是的。? ?就這樣來處理的?