你好,需要的計提加計扣除,借應(yīng)交稅費、增值稅加計扣除,貸營業(yè)外收入或者是其他收益。
增值稅加計抵減可以當(dāng)月計提嗎?當(dāng)月計提的分錄和摘要怎樣寫
進項稅加計抵減當(dāng)月不抵減,可以先計提嗎?會計分錄?
生活性服務(wù)業(yè)納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的15%計提當(dāng)期加計抵減額,當(dāng)期需要做計提分錄嗎?如何做計提當(dāng)期加計抵減額?
老師,想問問增值稅加計抵減10%,當(dāng)月計提,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn),分錄怎么做?
增值稅和附加當(dāng)月可以不計提嗎,下月交稅,下月補提
請問假設(shè)公司進貨一批邊豬5000斤,總金額1萬元拉回來分割成不同的部位,再進行出售,也會剩余部分數(shù)量和肉為庫存,請問我怎么算出售部分的成本和剩余的庫存成本
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫存,發(fā)票是今年三月開的,但是出口是今年7月,請問一下這個有沒有稅務(wù)疑點
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,我們公司有一個平臺,客戶用平臺開展業(yè)務(wù) ,在平臺注冊賬戶,付我們公司使用費,但是客戶從平臺獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺,派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個稅
預(yù)付賬款收不回來轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個費用單是現(xiàn)金費用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來審計轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本可以認定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來,轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
實際繳納的時候呢 分錄
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,這個是抵扣的分錄。
實際繳納的時候?。?借 :應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費增值稅加計扣除 是這樣嗎
可以這么做的,可以的。
還可以這樣做嗎? 當(dāng)月計提分錄: 借:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸:其他收益 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 實際扣款時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做好不好,我覺得這樣做,我一看就能看出本月未交的稅費, 不用再計算了
是的,可以的,兩種方法自己選擇,哪個簡單你選擇哪個來就可以。