你好,就是你是否取得這個(gè)非居民收入相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額
對(duì)供熱企業(yè)向居民個(gè)人供熱取得的采暖費(fèi)收入是否免征增值稅,取得成本票得進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?
你好,老師 有個(gè)問(wèn)題咨詢一下 稅務(wù)對(duì)供熱企業(yè)居民交熱費(fèi)收入的免征增值稅,但是對(duì)非居民交熱費(fèi)收入的需要繳納9%的增值稅, 問(wèn)題就是非居民收入的增值稅怎么能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,是全額抵扣,還是不能抵扣?
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-其他稅票,取得的專票需要認(rèn)證抵扣的計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進(jìn)項(xiàng)稅就大于銷項(xiàng)稅了,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)需要交增值稅,用收糧的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項(xiàng)稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
想問(wèn)一下,供熱企業(yè),收取居民的暖氣費(fèi),收到暖氣費(fèi)要怎么入賬,因?yàn)樵鲋刀愂敲庹鞯模鲑~時(shí)直接進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不用分稅金么?
老師,有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項(xiàng),但是又有按照簡(jiǎn)易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡(jiǎn)易辦法的增值稅和相對(duì)應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用管了,這么做對(duì)不對(duì)呀?
前年把法人的其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到實(shí)收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來(lái)款
你好!公司是建筑勞務(wù)公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務(wù)公司的項(xiàng)目,現(xiàn)在稅務(wù)問(wèn)我們有沒有資質(zhì),稅務(wù)需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會(huì)計(jì)科目選擇應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額對(duì)不對(duì)
老師,想問(wèn)下,總公司為子公司提供的貨物切割費(fèi)、包裝費(fèi)等服務(wù)費(fèi),可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關(guān)于2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務(wù)10000袋,價(jià)格280元,已完成任務(wù),那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過(guò)30萬(wàn),普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年4月補(bǔ)錄入2020年4月采購(gòu)的固定資產(chǎn)車,補(bǔ)計(jì)提折舊用以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)科目是影響2024年末未分配利潤(rùn)數(shù)嗎?后期需要改什么報(bào)表嗎
你好,請(qǐng)問(wèn)老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計(jì)入其他應(yīng)收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉(zhuǎn)帳,做賬借方為什么用預(yù)付賬款,
有的。或則是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅法來(lái)按比例抵扣嗎?
就是如果進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)分不清可以按照居民與非居民占比來(lái)計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額