你好,就是你是否取得這個(gè)非居民收入相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額

對(duì)供熱企業(yè)向居民個(gè)人供熱取得的采暖費(fèi)收入是否免征增值稅,取得成本票得進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以抵扣?
你好,老師 有個(gè)問題咨詢一下 稅務(wù)對(duì)供熱企業(yè)居民交熱費(fèi)收入的免征增值稅,但是對(duì)非居民交熱費(fèi)收入的需要繳納9%的增值稅, 問題就是非居民收入的增值稅怎么能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,是全額抵扣,還是不能抵扣?
老師,您好,我家是糧食企業(yè),一般納稅人,收糧的進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-其他稅票,取得的專票需要認(rèn)證抵扣的計(jì)入其他應(yīng)收款-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,認(rèn)證多少再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-防偽稅票,1月我家的收糧的進(jìn)項(xiàng)稅就大于銷項(xiàng)稅了,領(lǐng)導(dǎo)說需要交增值稅,用收糧的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我現(xiàn)在不知道收糧的進(jìn)項(xiàng)稅我要抵扣的那部分怎么在賬里體現(xiàn),麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝
想問一下,供熱企業(yè),收取居民的暖氣費(fèi),收到暖氣費(fèi)要怎么入賬,因?yàn)樵鲋刀愂敲庹鞯模鲑~時(shí)直接進(jìn)主營業(yè)務(wù)收入不用分稅金么?
老師,有個(gè)問題咨詢一下,我們是一般納稅人,本期有為抵扣完的進(jìn)項(xiàng),但是又有按照簡易辦法征收需要繳納的增值稅,所以期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,只結(jié)轉(zhuǎn)按簡易辦法的增值稅和相對(duì)應(yīng)的附加稅就可以了么?一般稅率計(jì)算的增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不用管了,這么做對(duì)不對(duì)呀?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險(xiǎn)公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級(jí)明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會(huì)產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗(yàn)收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險(xiǎn)怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?


有的?;騽t是按照簡易計(jì)稅法來按比例抵扣嗎?
就是如果進(jìn)項(xiàng)稅額區(qū)分不清可以按照居民與非居民占比來計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額