你好,交接原始憑證,記賬憑證,賬本,報表
我們公司是建筑行業(yè),外賬給私人做賬,現(xiàn)在因外賬會計與公司產(chǎn)生些許矛盾,明天外賬要交接回來了,我沒有交接此工作的經(jīng)驗,平時都是把發(fā)票寄給她其他都是外賬會計負(fù)責(zé),連銀行流水都沒跟我們要怎么做賬呢?請問專業(yè)的老師能指導(dǎo)一下交接需要注意什么嗎?需要交接哪些資料?
老師,有家小企業(yè)讓代賬,之前的賬目都是會計事務(wù)所做的。平時是開電子發(fā)票。 交接這塊,我需要要哪些資料?
老師,你好,我這邊是代賬會計,有一家企業(yè)的賬需要從另一家代賬公司交接過來,這邊我需要和他們做哪些交接工作,對方需要提供哪些資料,老師這邊有完整的清單嗎?
老師,年中建賬,九月份開始接手外賬。之前是代賬公司做的。去做工作交接,建賬這一塊,我需要給他們要什么資料? 我知道的是要8月份的科目余額表,用余額表的期末數(shù)作為建賬的期初余額。損益類科目怎么填寫。需要哪些資料? 另外其他稅務(wù)交接需要給他們要什么資料,因為剛做外賬,不太清楚開票是開全電發(fā)票還是紙質(zhì)檔的。因為有機(jī)動車發(fā)票。
與外賬會計做交接,以后外賬自己做,稅務(wù)方便需要注意哪些問題?也不知道開具的發(fā)票是全電發(fā)票,還是用的紙質(zhì)檔的,這個應(yīng)該怎么去區(qū)分。 另外工作交接,無論是做賬資料,還是稅務(wù)申報,個稅申報,交的時候都要哪些資料,注意那些問題點?
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄