你好,這個(gè)是需要繳納的。
請(qǐng)問(wèn)老師,公司簽了維修服務(wù)合同要不要交印花稅?是對(duì)方給我們提供維修服務(wù)
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是一般納稅人,給客戶提供維修服務(wù),并更換一些零件(本公司維修服務(wù)業(yè)務(wù)很少),我應(yīng)該怎么給對(duì)方開(kāi)票?
物業(yè)公司,印花稅都有哪些,業(yè)主的物業(yè)服務(wù)要交么?停車(chē)服務(wù)要交么?商鋪的物業(yè)服務(wù)要交么?對(duì)方公司跟我們簽的維修維保電梯或其他設(shè)備需要交印花稅么?購(gòu)買(mǎi)辦公用品.勞保用品等半年結(jié)一次需要交印花稅么?維修打印機(jī)電腦等,半年結(jié)一次需要叫印花稅么?購(gòu)買(mǎi)打印機(jī)沒(méi)有合同需要交印花稅么
老師,別人給我公司維修噴泉并購(gòu)買(mǎi)的對(duì)方的材料,對(duì)方是想體現(xiàn)技術(shù)服務(wù),他提供的兩份合同,一份技術(shù)服務(wù)合同,一份維修銷(xiāo)售合同,我老覺(jué)得不對(duì)勁,能否一個(gè)合同解決這一個(gè)問(wèn)題?
我們公司,買(mǎi)了維修材料,對(duì)方給我們維修,材料和維修服務(wù)都是一家提供的,但是他只給我們開(kāi)銷(xiāo)售材料的發(fā)票可以嗎
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷(xiāo)售成本并將與原來(lái)的銷(xiāo)售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
是不是只要是簽了合同,合同雙方就都要繳納印花稅老師
對(duì)是的,雙方都是需要繳納的。
好的呢,謝謝您呀
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。