25藍(lán)和30欄填寫一樣的是7萬。
老師,如果我上月有留底稅10萬,這個(gè)月我需要申報(bào)8萬增值稅,等于這個(gè)月我不需要繳納稅,那我申報(bào)時(shí)申報(bào)表會(huì)自動(dòng)顯示繳納負(fù)2萬嗎
老師你好,我是一般納稅人,上個(gè)月需繳納7萬多增值稅,本月申報(bào)增值稅主表時(shí)本月數(shù)的25 32,33,欄次都會(huì)顯示上個(gè)月需要繳納的增值稅金額,對(duì)嗎?
增值稅一般納稅人的增值稅申報(bào)表主表,第27行,本期已繳稅額,是不是會(huì)自動(dòng)顯示上月的數(shù)據(jù)?比如我現(xiàn)在申報(bào)1月份的增值稅,第27行就會(huì)是12月份的增值稅數(shù)據(jù)
老師,請(qǐng)問上個(gè)月一般納稅人應(yīng)交增值稅額為1.81未繳納,在這個(gè)月增值稅申報(bào)表為什么有一欄顯示本期繳納上期應(yīng)交增值稅1.81,但我們沒有繳納???
增值稅一般納稅人申報(bào)表,所屬期2023年3月份,應(yīng)納稅額和應(yīng)補(bǔ)(退)稅額都是10萬元,4月份申報(bào)3月份增值稅后,沒有繳納該稅款。那6月份申報(bào)5月份增值稅后,把所屬期5月的應(yīng)納稅額5萬元繳納了,還用之前多繳增值稅3萬元抵繳4月的欠稅,還另外繳納了4月份欠稅6萬元,那7月申報(bào)所屬期6月的增值稅時(shí),30欄“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是多少?33欄欠繳稅額填哪個(gè)數(shù)?
貿(mào)易類公司財(cái)務(wù)管理要點(diǎn)
請(qǐng)問老師這個(gè)分錄該怎么列?
EBIT/EBIT-I-PD/(1-T) 為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?為什么要減PD/(1-T)?
老師,我想問問,經(jīng)濟(jì)法民事法律行為中,附條件跟附期限的法律行為,是指所有的法律行為,還是特指民事法律行為?
老師,這個(gè)答案選哪個(gè)
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)跟個(gè)體工商,的利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表是一樣的嗎?跟有限責(zé)任公司
老師,處置固定資產(chǎn)用資產(chǎn)處置損益嗎?報(bào)廢用營(yíng)業(yè)外收支嗎?
老師,你好,客戶TT付款,但是要求提單備注他們的信用證號(hào),涉及首退稅,可以給他備注嗎?如果可以需要什么其他的輔助資料還是直接備注就行,不需要其他資料呢?盼復(fù),謝謝
老師你好,請(qǐng)問還本付息的貸款,下發(fā),與還款的分錄是什么樣子的呀
老師,我們給對(duì)方貨款了,他們不給開票這個(gè)怎么辦
老師,我的30欄沒有填寫,是不是要手動(dòng)把7萬填寫上去
老師,現(xiàn)在是不是對(duì)的了
30藍(lán)需要填寫進(jìn)去的。
老師,我現(xiàn)在填完了申報(bào)表是對(duì)的吧!
是的,是正確的,可以啦。
好的,謝謝老師!
不用客氣,工作愉快。