你好,后續(xù)確認收入的時候,按不含稅金額確認就是了?
確認未開票收入時做的賬是: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入—未開票收入 應交稅費—銷項稅額 請問后面又開了一部分發(fā)票沖未開票收入怎么做賬
老師,開票后不確認收入,賬務處理是借:應收賬款(發(fā)票銷項稅額部分),貸:應交稅費-銷項稅額。后續(xù)等確認收入的時候再把開票金額的部分確認收入即可,對嗎?
借:應收賬款 貸:預收賬款(待轉銷售收入)應交稅費應交增值稅銷項 先開發(fā)票,但是沒有收到款項,也是計入到預收賬款嗎,后面才確認收入的,收入不等于現金流對嗎
上個月開了本月應確認收入金額的60%的發(fā)票,金額是900960元會計分錄做的是借應收賬款稅金貸應交銷項稅。本月要確認全部收入1501600元,應該怎么做分錄了?
有個主營業(yè)務收入,正常我們會先開發(fā)票,做借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入,收到款時做借:銀存,貸:應收。但是我們3月收到款,還沒開票也未確認收入,可以先借:銀存 貸:應收 等4月開票了,借:應收賬款 貸: 銷項稅 ,然后確認收入借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 嗎?還是應該如何做?
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教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經營,以前還欠了員工工資,領導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調增嗎
合同權利轉讓,債權轉讓要經過債務人同意嗎
那我開票后不確認收入賬務處理是對的嗎?
你好,正常情況下,開具了發(fā)票就需要確認收入的。 不符合收入確認條件的除外?